同学你好 对的 直接冲就可以

老师你好,我想请问个问题。就是我们老板5月收购了一个新公司,之前这个公司一直是没有经营,无收入的。开户期初存入了1000块钱,挂在了其他应付款,然后现在银行存款就只有100块了,我现在六月开始建帐,是他前面花出去的,900,我还用做账吗?我建账可以直接写银行存款期初数100,其它应付款期初数1000吗?花掉的那900我要转为到库存现金记账吗?
老师,请问一个问题,我公司之前那个财务做的账,专管员让她之前未抵减完的进项抵减了,说后期冲回,但是现在冲回了税务局说是错的,前任是确认收入并结转成本了,我做了相反分录,这个怎么处理呢
我公司退了部分款给甲单位,甲单位之前已经收到全额专票并且已经抵扣,请问一下现在我公司未开具负数发票的话,做账可以先做借其他应付,贷银行存款吗,等负数发票开具之后再冲收入和税费,贷其他应付
老师,请问一个问题,我公司之前那个财务做的账,专管员让她之前未抵减完的进项抵减了,她是做了无票收入挂在其他应付款并结转成本了,后期我们有销售收入了,直接冲其他应付款就可以了吗?
请教老师:我公司是办公室不动产租赁的企业。 问题1:公司达到税收标准之后, 返还的1年办公室租金 2千万 怎么入账? 问题2:对方之前开给我们的发票 要不要退回冲红? 问题3: 那返给我们的2千万租金就开张收据给对方就好了麽? 问题4:这个账务处理,怎么做?是要确认收入?还是挂其他应付款呢? 做收入那样利润就很高很高,增值税所得税不是要交很多了。。。。挂其他应付款的话,这个钱以后是不会还了的。
公司1月卖的专利,3月才开转让发票,1月的会计分录怎么做
啥是固定资产的资本化和费用化,太抽象,举个例子
老师,我请问有没有库存明细表模板,想要能反映月末成本,用的是月平均法
老师,我发现2025年还有发票未入账,更正电子税务局的财务报表,会影响信用评分吗,有什么风险啊
老师,您好,个人缴的社保公积金和个税,是不是属于应付职工薪酬-工资的
一个人可以设立多个个体和个人独资企业吗
老师,比如材料商黑甲方开票10万,甲方只给了材料商8万就不给了,那材料商如果管甲方要款的追究期限是多久
老师,甲公司以3万元的钱购买了张三在乙公司的股份,甲公司支付给张三3万元这个分录怎么记?
老师,采购进来也要缴纳印花税,例如25年我没缴纳,我现在补缴的话是按照账面的采购入库金额计提,还是按照25年采购进来的专票不含税金额计提呢
@董孝彬老师,别的老师别回答
老师,要附上现在销售出库单的原始凭证吗?
同学你好 对的 这个需要的
老师,如果现在是收到的现金,没有开发票,摘要可以写:现金收到无票收入吗?
同学你好 这个可以做的