你好,是的,站在总公司的角度看(一个整体),不应该有这个笔往来。

老师,总分分公司,合并报表其他应收和其他应付如何抵消?
母公司给分公司转款900万,记其他应收款,分公司记其他应付款900万,这个钱一直没还,合并报表的时候抵销了但是个别报表都还在,请问,母公司的其他应收款,和分公司的其他应付款,怎么能在个表上清除掉?
合并报表时一个子公司的其他应收款红数,和另一个子公司的其他应付款红数怎么抵消
合并报表时一个子公司的其他应收款红数,和另一个子公司的其他应付款红数怎么抵消
母公司借子公司100万,母公司挂其他应收,子公司挂其他应付。在合并报表时,这笔往来款要内部抵消吧,不在合并报表中体现吧
6月份当月发放的生日礼金,单独发到员工工资卡的,请问这个个税是放6月份工资表里,还是怎么申报方式?6月份工资是7月份发放的
老师好,公司开回来的电线灯泡开关不备注项目名称可以不
老师,我是啤酒厂,生产灌出20升桶装扎啤,销售给客户,1.5升小瓶是给客户的,做为促销品给客户可以不?
民非企业的受托代理负债余额何种情况下可以转出?
交行账户,同一个账户内互转,如何做账
老师,小规模公司,扣缴2025年度所得税,我这做账对吗,借所得税费用2000,贷应交税费-应交所得税2000,借应交税费-应交所得税2000,贷银行存款2000
老师您好,请问应付职工薪酬工资里一直计提了5000,但实际是不用付的,怎么调平账呢?
26年6月登记税务,前面几年没登记也没收入。现在股转要提供前3个月报表,问实操中该如何处理比较好,谢谢。
老师您好,请问客户购买二手车,来我们汽车店车联网换绑收费200元,这个我们要开什么发票及怎么做账啊?
老师,我公司是酒店,为顾客提供免费的早餐,这样给公司才买的蔬菜和辅食调料的支出我要怎么入账。