你好,是的,站在总公司的角度看(一个整体),不应该有这个笔往来。

老师,总分分公司,合并报表其他应收和其他应付如何抵消?
合并报表时一个子公司的其他应收款红数,和另一个子公司的其他应付款红数怎么抵消
合并报表时一个子公司的其他应收款红数,和另一个子公司的其他应付款红数怎么抵消
母公司借子公司100万,母公司挂其他应收,子公司挂其他应付。在合并报表时,这笔往来款要内部抵消吧,不在合并报表中体现吧
我们总分没有买卖货物往来,有一些总分公司往来,分公司:只有一些其他应收款-总公司;总公司:其他应付款-分公司,这个在做合并报表怎么做?
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
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老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账