在合并报表时,子公司间的其他应收款和其他应付款如果确实存在对应的往来关系,可以直接相互抵消。具体操作是将一个子公司的其他应收款红数(表示负债)与另一个子公司的其他应付款红数(也表示负债)相抵消,结果反映在合并财务报表的相关科目中。这样做可以清晰地显示集团总体的财务状况,避免重复计算。
母公司和子公司的往来款,登记在“其他应收款”“其他应付款”,编合并报表时,也要抵销吧?
母子公司的往来借款,形成的其他应收,其他应付,出现负数,子公司其他应收出现负数,或其他应付出现负数,这个资产负债算是合并报表的范围吗?如何分析填列
做合并报表,母公司其他应收和子公司其他应付款由往来余额500万。 这500万怎么抵消?是先把公司报表相加,然后从其他应收和其他应付各减去500万么?
母公司借款给子公司, 母公司:借:其他应付款——子公司 贷:银行存款 子公司:借:银行存款 贷:其他应付款——母公司 在合并财务报表的时候用不用做抵消分录,怎么做,求指教
合并报表时一个子公司的其他应收款红数,和另一个子公司的其他应付款红数怎么抵消
老师,一个公司两个账户,一个兰州银行,一个农商银行,,农商转账给兰州银行,内部转账,这个怎么做分录啊
老师,我最近接手的公司,我在建账时试算平衡中期初余额平了,累计发生额相差七万多,这是因为年初有余额现在平了的我没录入吗?还是其他什么原因?我要怎么解决呀?
老师你好我们公司在淘宝平台销售商品提现到公户,不知道消费者信息怎么开发票。
老师,就是交的水 电费想要发票,上哪去开
具有盈利性的民办医院需要缴纳哪些税?税率分别是多少?
老师您好,新季报表需要填职工薪酬,社保费我直接入了费用,没能过职工薪酬科目,填报时我要加上社保费用吗?
老师,7-8月份申报增值税的时候不小心选到小微企业申报附加税优惠了50%,现在9月份才发现这个问题,如果去更正申报需要缴纳滞纳金,还是说不去更正申报比较好
请问老师,先付50%的货款,收到货后付尾款收到发票,收到货后怎么入账?月底结转成本等等一系列分录怎么做,出入库单怎么使用
我们5年前公司买车时是收到了进项税专票已经进行了抵扣,今年8月卖个给个人卖了19000元,收到了二手车市场开的二手车销售统一发票,我想问这卖的19000元用申报增值税吗?
老师,个体户核定销售额是一个季度36(不含税)万,这季度开了含税30万的专票(3个点)普票没有,算增值税要按36万计算,总额度不够的那部分是按几个点来交呢?