你好,可以的,收入是平台的补贴,你需要给平台开发票的

问题一我们是商管公司,出租房屋及物业管理,房子不是我们的,有商铺有公寓,收租房的电费,然后我们再一起结算给电力公司和水务公司,有确认电费收入,但是没有开发票,可是增值税申报表附表一未开票收入13%货物那里是灰色的,不能填,13%服务那里可以填?这种收的电费不应该是放货物那里吗 问题二附表一未开票收入和税额那里可以填负数吗?因为前期确认未开票收入,可是发票都是9月开的,可是9月确认的未开票收入又少,导致未开票收入那里是负数?填负数局说税务局会查?
老师好,小规模未开票收入货物是15000,劳务是-8000,增值税申报时可以直接在货物的未开票里填写7000吗?未开票负数填不了。这样收入和税款都没变,只是货物的未开票收入减少了,服务的未开票变成零,老师这样申报可以吗?
一般纳税人服务费税率是6%还是9%,我公司有一笔1万的咨询服务费,是未开票收入,申报增值税填写在6%未开具发票那行,但是提交不了,提示我公司在税务机关登记的是【应税货物及劳务】增值税纳税人,填写那行的数据应为0
老师好,请问我们是中医馆,属于服务业,营业执照上没有销售产品这项业务,但是实际我们也卖产品,但是没有开具发票。填增值税申报表时卖产品的未开票收入是填在货物栏还是服务栏呢?
老师,您好,请问在抖音卖货衣服,把收入确认货物的,录入增值税未开票收入的,但是收入里面包含了服务的到时候开服务费发票,增值税申报表就填写货物负数冲减可以的吗?
老师,我们这个月一次发放了部分农民工四个月的工资,超过1万多了,但是每个月也没超过5000.个税申报要扣个税,这种情况怎么申报呀
老师,我想问下我们是医美总分机构,然后医疗资质证备案的是分公司诊所的名字,然后公司要营业可以用总公司对外收款嘛,分公公司不营业可以吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
是啊,但是我卖衣服收入增值税申报表就是填货物的,可是平台有补贴又要求我给服务费发票的,这样我开始都确认为货物的了
冲红原来确认的收入重新开具服务费发票就可以
我直接把发票放回去当时确认都收入那里去了
税率不一样的,你原来确认的是货物的收入
货物不是按照百分之3的吗?
然后减按百分之一核算
你是小规模,那可以。税率一样的;建议先冲红再开票确认收入
填增值税未开票收入,是按照百分之一填还是按照百分之三填昵
3%减按1%的征收率,填写1%