您好 填增值税申报表时卖产品的未开票收入是填在货物栏

老师,我们是餐饮服务业,但是我们在中秋的时候,自制的月饼出售,对方要求开商品的发票,我们怎么办呢?营业执照上面没有关于商品销售这一块,可以去税局增加商品的吗? 还是要怎么办
老师你好,我们是外贸企业,有一批货物出口转内销,账务处理我做的是,借:主营业务收入(外销),贷:主营业务收入(内销),增值税应交增值税(销项),增值税申报表表一,在填报时,开具其他发票销售额第18行,按照本月实际开票填写。转内销的销项税额在未开具发票,第六列,第一行填写。现在出现的问题是,增值税申报主表中收入合计与账套中的收入不符,相差金额就是调出去的税额,报表应该怎么填写?
老师好,请问我们是中医馆,属于服务业,营业执照上没有销售产品这项业务,但是实际我们也卖产品,但是没有开具发票。填增值税申报表时卖产品的未开票收入是填在货物栏还是服务栏呢?
老师,工作中遇到的问题想请教下你,就是我们从事医疗美容服务的,就是一般的美容院,做美容项目,也会销售美容产品,怎么开发票呀?那要是做服务时就需要这些产品呢比方我做水光针项目收费5000,产品不单独卖,但是要用我有侵入项目是不是开,医疗服务-水光针,然后产品呢?
老师 , 我们有一笔业务其中有货物也有服务,分期付款,分期开票,我们向采购方采购直接运送到销售客户方,产品不会送我们家,分期收款30%,已开票30%有服务和产品,支付采购方30%货款,收到采购方30%发票全部是货物的,但是这笔服务的他们还没有开票,这个收入成本怎么做账?
我们报废一批库存商品,当废品销售,收到25元现金,这个对方不开发票收据可以入账处理吗
公司购买的车,现在涉及缴纳保险,是应该以公司名义交还是法人名义交呢?
老师,我想咨询一下,就是预缴企业所得税是按不含税的多少来计算的
郭老师,我们跨境电商的要申请出口资质吗。我们货物是放在亚马逊仓库,这个仓库一般是在国内还是国外,我们货出到客户那算出口,还是到亚马逊仓库算出口,这种是怎么弄
老师,能给下一下计提工资及社保的分录么?
老师9月份社保基数上调,是不是专项扣除也在9月份更正过来?
老师,印花税申报的时候,如果当期开具的销售发票金额是负数,是不是要冲减计税金额呢?
问一下劳务服务如果开票是几个点的税率
老师,我换了电恼在这里怎么把公司添加进来?
建筑服务*劳务费 和 劳务* 劳务费,有什么区别
但是我们没有去税务做产品税种核定,这样税务那边没有问题吗?我们主业是服务。
如果经常发生 要变更营业执照经营范围 偶然发生一次可以这样