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老师,请问一下申报去年的印花税应该怎么报呢?那个计税金额该在哪里去看呢我看往年代账做的都是零申报,那我今年也可以直接一键零申报吗?

2025-01-15 20:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-15 20:31

你好,去年已经0申报了,只能更正申报了。看看你们今年营业账簿和买卖合同等税目有就申报,没有就0申报。

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快账用户6899 追问 2025-01-15 20:35

营业账簿金额怎么看呢?

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齐红老师 解答 2025-01-15 20:36

就是实收资本和资本公积的期末余额减期初,按照这个发生额申报,没有变化就0申报。

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快账用户6899 追问 2025-01-15 20:46

那我这个按次申报的是不是就不需要报?相当于我已经报错了,但是还没缴费,应该怎么作废呢?到处都找不到作废的路径可以一直挂在那里不缴费吗?

那我这个按次申报的是不是就不需要报?相当于我已经报错了,但是还没缴费,应该怎么作废呢?到处都找不到作废的路径可以一直挂在那里不缴费吗?
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齐红老师 解答 2025-01-15 20:49

你这个已经提交了,得申报缴纳了。

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快账用户6899 追问 2025-01-15 20:49

这个是按次申报的,而且是填错了的也没办法更改了吗?就只能去缴费了吗不交也不行是吗?

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齐红老师 解答 2025-01-15 20:51

嗯,今天不交明天估计税务局就催了。主要是你提交了,没提交是可以修改,作废和删除的。

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快账用户6899 追问 2025-01-15 21:03

是不是说这个印花税跟其他的不一样,其他的都可以作废或者修改的吧

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齐红老师 解答 2025-01-15 21:07

你这个已经产生滞纳金了,按次申报15日缴纳,12月26日已经超了。这个也没多少钱。申报缴纳后应该就可以更正了(仅限金额)。

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