你好,入账是可以入账,但是需要更正以前年度的汇算清缴。

老师,我们19年买了一项固定资产,一直都是分期支付,但是这项固定资产19年已使用,发票是2020年8月开具,该项固定资产一直未入账,也未计提折旧,现在入账的话,19年的折旧怎么计提呢,分录怎么写呢
老师,比如有笔业务是19年发生的,当时给销售方对公转账,走的预付款但是实际销售方给开发票了只是没给我们,现在他们把19年发票给我了我怎么做账?这张19年发票还能用吗
老师您好,我有一笔费用是字19年发生的,当时发票没有收回,我挂了其他应收款,但后期发票收回来时,我没有进费用,直接把票据付在凭证后面。我查往来时才发现的。现在已经20年了,我应该怎么调整这个?发票日期是19年的
老师,我们购买机器发票未到,都已经在使用了,因为钱没付清只付了一部分,只开了一部分金额的发票,年底了我能不能入固定资产
老师,我们公司2022年和2023年有些项目已经做完,发票也开给对方了,已确认收入,但是项目款迟迟未收到,所以成本也未支付,我可以在2023年12月暂估成本入账,汇算清缴前取得发票,这么做有税务风险吗?
下图第二项,在社保客户端里让下载申报数据,怎么下载,在哪里下载呢?点进去没看到有需要下载的
开发票个体工商户多少钱是免税的,所有的税加起来
老师出现这种情况,汇算清缴时会扣除他们个税吗
老师u8成本核算步骤有吗?有比较详细的讲解吗
老师:缴纳增值税因为有增值税加计抵减,所以少交了一部分,那少交的这一部分是计入哪个科目
个体户开了发票,没有用怎么处理?相当于多开了
老师,您好,公司是一般纳税人,收购玉米麦子后销售玉米麦子,2024年成本占收入的97%,现在需要写自查报告,成本出库单价系统自带出来不可以调整,请问还有哪些方法可以把成本降下来到90%
请教下,本月新员工入职,开始交社保,在申报11月个税,应员工工资为0,本月社保在税务如果申报
老师,请问一下股东想退股的话,是不是必须要实缴之后才能退股呢?如果是没有实缴,可以做股权转让吗?(朴老师)
您好,公司是维修企业,维修后,对方确认后,才要求开发票,公司的电费和租赁费是计入了管理费用,部分人员工资和使用的材料还有设备的折旧(设备折旧前期没有收入时计入了管理费用),计入了生产成本,当月开发票,根据发票金额结转生产成本到主营业业务成本,全年企业所得税汇算清缴时,收入时按照当年的开票金额吗?
那他们把票红冲再开,对双方影响应该不大吧,我不想该报表
你好,这个影响不大的。就看他们愿不愿意去做?