你好收入是根据当年开具发票和没么开具发票的合计金额

公司A销售给公司B一批设备,已经开具了增值税专用发票,打算本月确认收入,记借: 应收账款,贷:主营业务收入、应交税费——销项税额。但是同时结转成本想借:主营业务成本,贷:库存商品的时候,发现账上没有库存商品,余额为0。原因是设备在委托第三方生产中。设备生产出后直接归B公司所有。请问当期到底可不可以确认收入?如果可以,成本的会计分录要怎么做?整个过程公司A是不是收不到能抵税的含进项税的增值税专用发票?
居民企业 (1)产品销售收入640万元,其他业务收入180万元。 (2)产品销售成本400万元,其他业务成本40万元。 (3)税金及附加28.6万元。 (4)当期发生的管理费用86万元,其中的新技术的研究开发费用35万元、业务招待费10万元。 (5)财务费用20万元。 (6)营业外收入10万元,营业外支出30万元(其中含公益性捐赠25万元)当年12月购进符合《安全生产专用设备企业所得税优惠目录》的安全生产设备一台,投资额为30万元,该设备当月投入使用。 (8)2018年度、2019年度经税务机关确认的亏损额分别为70万元和40万元。要求:根据上述资料和税法有关规定,回答下列问题: (1)计算该企业2020年会计利润金额 (2)计算该企业2020年管理费用纳税调整金额(包括加计扣除部分) (3)计算该企业2020年营业外支出的纳税调整金额 (4)计算该企业2020年的应纳税所得额和应纳所得税额
老师,物业小公司一年的收入就几十万,就2个管理人员个几个保安工资,之前的会计做账的时候全部入在管理费用了,然后利润表准备年报时发现成本是0,管理费用都是工资,几千元的维修费和几百元的办公费就没有任何费用了,我想问的是利润表上没有成本(收入和成本不匹配怕对企业影响,所以想反结账回到第四季度2021年年末把一部分管理费用的工资调整到主营业务成本,那么我还要去改第四季度的利润表和企业所得税表吗?
大华公司2021年11月份发生下列业务 (1)购入甲材料50000元,货款尚未支付,(2)上述材料验收入库; (3)生产车间为生产产品领用甲材料30000元 (4)期末计算应付生产工人的工资20000元,车间管理人员工资10000元,行政管理人员工资10000元; (5)当月提取设备累计折旧10000元(其中,机器设备折旧费和行政部门折旧费各5000元);(6)月末结转制造费用(假设企业只生产一种产品); (7)月末产品全部完工,结转入库产品的实际成本(假设无月初在产品);(8)当月销售产品500件,每件售价120元,货款已收到;(9)结转已售产品实际成本,产品单位生产成本50元。(10)当月以银行存款支付广告费30000元。 要求:根据以上业务编制会计分录,要求使用实务中的会计科目(不考虑增值税)
5.企业销售A产品,增值税专用发票注明的价款4500000元,增值税税率为13%,款项收到存入银行。6.企业通过银行发放职工工资685000元。7.企业分配本期职工工资,其中A产品生产工人工资340000元,B产品生产工人工资260000元,车间管理人员工资80000元,行政管理人员工资50000元。8.企业按各自工资额的12%计提住房公积金,按18%计提社会保险。9.企业通过银行支付A产品的广告费100000元。10.企业计提应由本期负担的银行临时借款的利息5800元。11.企业计提本期固定资产折旧,其中车间设备折旧额23000元,行政管理部门折旧6000元。12.企业通过银行支付本期管理部门的办公用品费4200元。13.将本期发生的制造费用按生产工人工资比例分配计入A、B产品的生产成本。14.本期投产的A产品全部完工,验收入库,结转其实际生产成本。15.结转本期已销A产品成本3000000元。16.将本期实现的各项收入转入“本年利润”账户。17.将本期发生的各项费用支出转入“本年利润”账户。18.假设企业没有纳税调整项目,按25%的税率计算所得税。19.
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请出口专业老师解答 老师,请问报关单上面是FOB价,国际运费先由我方垫付(由乙方支付),请问我公司垫付的运费银行这边能正常收汇吗?
老师,税务要求把暂估入账的原材料的供应商明细弄出来,可是他们以前入账的时候根本就没有这么去分过,都是汇总算的,我要怎么去解释好呢
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想请教你:做内账时,收入、成本、费用里的专用发票的税额有区分出来吗?例1:进了一批货含税金额是113元,对方开了一张专用发票,即不含税金额是100元,税额是13元,那你做成本是113元,还是100元呢?例2:你销售一批商品,含税金额是1130元(包含税额130元在内),那你做收入是1130元还是1000元呢?例3:本月要交增值税及附加税共800元,你是直接计提增值税吗(借营业税金及附加,贷应交税费-增值税),是这样做吗?
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