以下是一个基于一般增值税纳税申报表结构的解释: 销项税额:这通常对应于增值税纳税申报表的主表或相关附表中的“销项税额”行,用于记录企业销售货物或提供应税劳务应收取的增值税额。 进项税额:这对应于增值税纳税申报表的主表或相关附表中的“进项税额”行,用于记录企业购入货物或接受劳务而支付的、准予从销项税额中抵扣的增值税额。 进项税额转出:这通常出现在增值税纳税申报表的相关附表中,用于记录企业的购进货物、在产品、产成品等发生非正常损失以及其他原因而不应从销项税额中抵扣,按规定转出的进项税额。 免、抵、退应退税额:这通常对应于增值税纳税申报表的主表或相关附表中的“免、抵、退应退税额”行,用于记录企业按免、抵、退办法应退的增值税额。 简易计税办法计算的应纳税额:这通常出现在增值税纳税申报表的相关附表中,用于记录执行简易征收办法的一般纳税人企业按简易计税办法计算的应纳税额。 按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额:这通常也出现在增值税纳税申报表的相关附表中,用于记录因税务检查按简易计税方法计算应补缴的增值税额。 应纳税额减征额:这通常对应于增值税纳税申报表的主表或相关附表中的“应纳税额减征额”行,用于记录企业按规定减免的增值税额。 加计抵减额:这通常对应于增值税纳税申报表的主表或相关附表中的“加计抵减额”行,用于记录企业按规定享受的加计抵减额。 由于具体的行次可能会因地区和税务机关的要求而有所不同,建议您参考当地税务机关提供的最新增值税纳税申报表填写说明,以确保准确填写。

一般纳税人增值税申报,生活性服务进项税额加计15%抵减应纳税额,加计抵减金额填在附表四,主表中不需要填抵减金额吗,本期应纳增值税直接就是销项减进项减加计抵减后的金额
税务交材料,关于增值税哪些材料啊 一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额(以下称加计抵减政策)。 二、先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额的5%计提当期加计抵减额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额;已计提加计抵减额的进项税额,按规定作进项税额转出的,应在进项税额转出当期,相应调减加计抵减额。 三、先进制造业企业按照现行规定计算一般计税方法下的应纳税额(以下称抵减前的应纳税额)后,区分以下情形加计抵减: 1.抵减前的应纳税额等于零的,当期可抵减加计抵减额全部结转下期抵减;
老师,统计局报表中应交增值税(本期累计发生额)可以按照增值税纳税申报表的本年累计应纳税额填列吗?
老师 销项 10000 、进项 1000、 进项转出100、 今年缴纳增值税200、 简易缴税70、 加计抵减 500、 应交增值税累计发生额多少? 列个公式
找企业要增值税纳税申报表,看本年累积11项(销项税额)、12项(进项税额)、14项(进项税额转出)、15项(免、抵、退应退税额)、21项(简易计税办法计算的应纳税额)、22项(按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额)、23项(应纳税额减征额),计算公式:11-12+14+15+21+22-23,;老师这数字可以在哪里取更准确呢(统计局要求准确的呢)
老师,电子税局能留我的电话身份信息留成其他人的吗?
老师,一季度的增值税忘记结转那个普票税金那部分,现在应该怎么处理比较合适呢?
老师,我填完汇算清缴的表了,现在就是开业前期,然后嗯,自己采购的一些商品没有发票的占大部分。和其他一些业务加起来一共有十几万没有发票。 这样我把这个数填在调整行里面的话,就需要补缴2万多的税。 缴这么多的税的话,老板肯定是接受不了,这种情况的话,我需要怎么做呀?
公司给挂靠证件的人员发了钱,但是无法申报个税,可以直接转入成本费用,汇算调增吗?这样有什么风险
现金流量表的“期末现金及现金等价物余额”累计期末数和本月期末数不一致是什么原因
公司有利润的话,怎么给法人分配,会计分录怎么做?怎么交个人所得税?
老师,合并报表的题不会判断它问的是调整还是抵损益,怎么区分?
老师 我是个销售门窗的公司 我的人员工资能直接算到营业成本里面去吗?借:主营业务成本,贷应付职工薪酬-人员工资,这样可以吗?
老师,从哪查社保缴费明细呢?
酒店企业,开了3%的租赁费,房租费,超了30万是不是也是按3%交增值税才对的,然后其余的开的酒店服务费的普票还是按1%交税,是这样核算增值税么?
应交增值税(本期累计发生额)=销项税额-进项税额+进项税额转出+免、抵、退应退税额+简易计税办法计算的应纳税额+按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额-应纳税额减征额-加计抵减额”, 从这图片里 是取18万数字还是13万的,根据这个老师要求取数
你好同学,应该提取18万多的金额
老师24行累计231.6是什么意思,
那个是25号,你应该是期初未缴的税额,还是正数,就说明你上期有税额未缴完,还是怎么样?你得查上期的报表,你看一看这个伤气,有可能只是上年或者说你这期以上不一定是在哪个期间。
但是我没有一个月是欠税的啊,未缴纳税款也是0
你这样,你可以比对一下前几期报表,你看是从哪一期出现了期初未缴税款200多块钱,你就能比出来是什么原因了。你现在我也看不出来具体是什么原因,但是从他所列的行次上来看,就是你期初有未缴的税款。