你好,你到12月才确认固定资产就行,
老师你好,我想问一下固定资产是八月份购买的,发票的开票日期也是八月份的,但是他九月份才拿给我,我现在做帐才入到九月份去,请问,这个固定资产,九月份我需要计提折旧吗?购买固定资产的日期是写八月份还是九月份?
去年11月份买的固定资产,12月份提的折旧,今年2月份把车辆购置税3万多票开来了,这个钱应该进固定资产成本吧,我怎么调账?调完影响去年的企业所得税吗?
请问老师,我6月份买的车子,我6月的固定资产账就是不含税的价,不知道购置税是多少,就没有写,购置税是7月份交的,现在做购置税计入固定资产成本,但是购置税多出来的,账不平,请问可以固定资产卡片增加个车辆购置税吗?
老师好,请问下公司买了辆车,去年11月份买的,12月开始计提的,但是车辆购置税是今年3月交的,3月才有票,这个车辆购置税什么时候放到这辆车上做固定资产折旧呢?
老师,我们公司5月份买的车,交的购置税,当时购置税没有入固定资产,现在12月份了,我可以直接入固定资产吗,谢谢
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
但我的进项被 我11月份就用了啊
你好,这个进项不影响的,进项不影响固定资产的金额。