您好 购买固定资产的日期是写八月份 九月份需要计提折旧

老师你好,我想问一下固定资产是八月份购买的,发票的开票日期也是八月份的,但是他九月份才拿给我,我现在做帐才入到九月份去,请问,这个固定资产,九月份我需要计提折旧吗?购买固定资产的日期是写八月份还是九月份?
老师你好,请问一下我有八月份的科目余额表怎么建账?是不是入期初还是期末余额?鹿丸之后,八月份的凭证需不需要重新输入,或者直接九月份开始凭证!我是嗯,八月份的期末余额,然后从九月份开始纪录片中,我发现资产负表表上的不平衡!并且八月份的期末余额跟资产负债表上的期末余额有也不对。
请问老师2月份购入的固定资产 在4月份才入账 开票日期也是2月份的 在4月份增加固定资产卡片时 需要添加前期已折旧这部分吗?(原本应该在3月份的折旧)
老师,九月份报销购买电动车和电脑 ,发票日期是八月份的,作为固定资产应该几月份入账呢
老师,请问我们1月份购买的固定资产一直没入帐,10月份才收到发票,但是客户发票是1月份就开了发票,我们现在怎么入帐,固定资产折旧能一次性计提10个月吗?
老师,请问付款出去因为录入账号或者公司名称 错误被退回来,这种现金流量项目是选“不影响现金流量”还是选“03、07?
老师好,在哪里能看到分管专管员的信息,谢谢!
你好老师 客户之前付款是用私户付的,后面要开票 公户又付了一遍货款 , 怎么做凭证,后面要把之前私户的钱又转给客户怎么做凭证 做内账的
老师您好,产品上的铭牌是入到库存商品吗?
请问一下印花税是销售方缴还是双方都缴
请问现在补24年收入,收入补上去之后相对应的成本还要做吗
福利费,进项税可以抵扣么
老师,12月份暂估未收到发票的成本入账怎么做账务处理,1月份或者二月份收到发票又怎么做账务处理?
老师 现在取消加工修理修配劳务 我们还能开 人力资源服务*劳务费 发票吗
老师,年终奖扣除个税标准。如何算个税?
那我填固定资产表的购入月份是写八月份吗?
但我是在九月份入的固定资产哦,九月入的固定资产,九月计提折旧是吗?
填固定资产表的购入月份是写八月份 实质重于形式 固定资产是八月份购买的 您八月收到的时候就应该暂估入账的 您没有做 所以九月入的固定资产,九月计提折旧
那如果我发票日期是六月份,那我是不是应该补提折旧呢?有台机器是六月份回来的,但现在还没入账,因为发票都没到,对方一直不开出来
是的 应该先暂估设备入账 计提折旧 前面月份的补计提