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老师,我们是小规模,今年成本票还没到。在12月做了预估成本。那1月份开了成本票 该怎么做分录呢

2025-01-16 16:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-16 16:38

暂估入库 借;库存商品/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商  正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/ 利润分配-未分配利润(跨年调整损益)/成本费用(暂估差额) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款

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2025-01-16
要红冲之前的再做发票的就可以的,用利润分配未分配利润来做。
2024-05-09
同学您好,1月份收到发票,借:主营业务成本 负数 贷:应付账款-暂估 负数;收到发票后,借:主营业务成本 发票数 贷:应付账款-暂估 发票数
2024-01-13
暂估多,借主营业务成本负数,贷xx 负数,。多暂估冲掉,
2021-04-09
你好,可以的,可以这么做。
2021-12-29
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