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请问如果我12月份的成本票1月份收到了,我12月做了暂估成本,那我1月份收到票了该怎么做账呢

2024-01-13 17:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-13 17:30

同学您好,1月份收到发票,借:主营业务成本 负数 贷:应付账款-暂估 负数;收到发票后,借:主营业务成本 发票数 贷:应付账款-暂估 发票数

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同学您好,1月份收到发票,借:主营业务成本 负数 贷:应付账款-暂估 负数;收到发票后,借:主营业务成本 发票数 贷:应付账款-暂估 发票数
2024-01-13
可以在12月暂估成本的哈
2024-02-22
你好 对 这样处理对的 先做无票收入  1月再开
2022-01-17
你好 严格来说,是不可以的,但是你就差一个月,这个影响也不大的 你直接做进去就可以的
2023-01-27
你好! 可以的,最好把入库单也附上。
2021-01-13
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