借:以前年度损益调整 贷:应付账款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
工程施工企业,去年做的好多小项目,开票做收入后暂估成本进行的结转(请的人工、机械迟迟不来入账,现在都一年了还没入账,成本一直是暂估的),这个月我们又有好多新项目也是这种情况(有收入没成本),我应该怎么结转成本啊?也是暂估吗?
老师,您好,我们去年有一张成本发票,对方先开的发票给我们,但我们没付款,发票忘记入账,这笔费用去年也没做账,今年一月付的款,这张发票今年还可以入账吗?要怎么做
3月份收到一张去年12月开给我们单位的成本票还是普票,这个还可以正常做进成本吗?去年也没有暂估,是今天老板才拿给我的,之前也没提过有这几张成本普票 分录应该怎么做?
去年12月我暂估了一笔成本(价税合计的),当时我是这样下的凭证:借 工程施工 5474985.50元 贷 应付账款 5474985.50元,今年税务师审计出来,这张发票还没开过来,但成本全结转完来。我这边查出来才知道今年1月份到了一张发票,价税合计是3579333.50元,税额是411781.73元,当时我就这张发票下了凭证(忘了在12月份有暂估成本这回事):借 工程施工 3167551.77元 应交税费一待认证进项税额 411781.73元 贷 应付账款 3579333.50元。另外,通过这次查账发现去年12月多暂估了成本481611.00元(价税合一的),实际上对方现在只有1414410.00元的票还没有开给我公司。请问这一系列凭证应该怎样调?
老师,是这样的,今年一月份销售一台设备,结转成本时因为发票没有收回来,成本我是暂估入账的,3月份收到发票,我记到了这个设备的生产成本里,但是忘了冲之前的暂估成本了,现在已经结账了,报表也上传到税务局了,冲暂估成本再以真实的成本结转这比分录我可以放到4月份做吗?
老师,明天面试一家物流公司,需准备什么
5月份开到普通发票作废怎么操作
微信转账单号金额修改了财务能查出来吗
跨年作废增值税专用发票,请问开票方和受票方的流程都是啥?具体怎么操作
老师。做内帐违法吗?
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
谢谢老师!!!那这几张原材料成本的票可以正常录进原材料进销存的表格结转成本吗?
可以的哈,没问的哈
老师那汇缴里面也要调整嘛?
汇算清缴的时候加上这笔成本哈