您好,有2个科目,退税时结转到其他应收款 借方,抵内销时 应交税费-未交增值税 借方

老师想请问 一下 应交税费 出口退税 这个科目 年末要结转吗?
请教下,这两个科目余额,年末怎么结转转平啊? 借:应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税费——应交增值税(出口退税)
郭老师,郭老师,年末要结转增值税,这个出口的增值税怎么结转,应交税费-应交增值税-出口退税,是这个科目吗,需要结转到哪个科目
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老师,房地产开发商卖房什么时候确定收入
老师好:企业减资问题,有限公司注册资本2000万元,实缴1573万元,减资到1391万元,股东多缴的部分退回182万元,等比例减资,请问需要交哪些税?
老板问为什么会有垃圾处理费,我如何回答?制造业
老师:最近听说有新政策,企业支付给个人的劳务费用,企业可以代个人开具劳务发票,企业承担相关税费。要怎么操作呢?
老师您好!请问小微企业政策当中用工人数不能超过300人,是否包括退休返聘人员在内
老师请问下生育保险报了之后还要买多少个月?
请问甲方欠的建筑劳务费,通过打官司要回来了,对方支付的利息如何入账?目前支付给律师的费用公司还没有付款给律师。这个发票在本月取不到,这个如何操作呢?可以先预提费用嘛?谢谢
投资款可以抵扣成本吗?减少利润?
万分之0.1换算成百分比
通行费发票普票可以抵扣进项税额吗