您好,有2个科目,退税时结转到其他应收款 借方,抵内销时 应交税费-未交增值税 借方

老师想请问 一下 应交税费 出口退税 这个科目 年末要结转吗?
请教下,这两个科目余额,年末怎么结转转平啊? 借:应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税费——应交增值税(出口退税)
郭老师,郭老师,年末要结转增值税,这个出口的增值税怎么结转,应交税费-应交增值税-出口退税,是这个科目吗,需要结转到哪个科目
郭老师,郭老师,年末要结转增值税,这个出口的增值税怎么结转,应交税费-应交增值税-出口退税,是这个科目吗,需要结转到哪个科目
郭老师,郭老师,年末要结转增值税,这个出口的增值税怎么结转,应交税费-应交增值税-出口退税,是这个科目吗,需要结转到哪个科目
我们公司老板个人账户存在异地交易频繁被风控监控了,这个如果操作比较好
老师:下午好!请问我进入自然人扣税端填写好人员信息采集申报,我再进入劳务报酬栏去填写劳务报酬收入时,怎么选择不了人员信息(雇用类型我选择的是其他)
老师您好,请教个问题,建筑企业跨区域接工程需要在工程所在地预缴税,这个税企业报税的时候是不是可以抵掉,谢谢
老师,我公司的分红公司已经代扣代缴了个税,但是暂时还没分红,我这个分录我该怎么做呢?
一个公司的工会开发票,只有工会名称没有统一信用代码,能开发票吗
老师,注册公司时,起名称,“有限公司“与“有限责任公司”有啥区别与要求
其它应付款代扣代缴分录怎么写
税负率是按年测算的吗?
1月有出货给客户主板数量为200套,需要申报暂估收入的增值税,但是供应商(加工厂)未开具对应数量的加工费发票给我们,只开具了142套的加工费发票(未开票的58套系统有做暂估应付),相当于58套的加工费发票要在2月份开具,在勾选认证进项发票时,这个主板的加工费进项数量与销项数量不一致,这样有影响吗
市场部属于什么费用呀老师 管理吗