你好,你之前是按照一半的金额折旧的吗?
老师我们公司建厂房,对方开来的发票分几次开来的,我做固定资产是按每一次收到的发票时间转到固定资产,还是来一张我就转一次固定资产,还有折旧费是等所有发票都开来了再折旧还是收到一张就开始折旧,我们收到发票的时间会拖很长时间,我就是不知道收到一张发票就结转到固定资产,然后再收到了再累加,还是等收齐了再一起折旧一起转固定资产?
您好,老师!我2021年12 月在暂估了一笔固定资产,也开始折旧了,然后在2022年收到了这笔固定资产40%的发票,忘记之前已经暂估折旧的,就直接入了成本,现在应该怎样去调整?
老师,之前固定资产多录了一台,导致资产与账面不符,而且已经折旧,我现在处置固定资产,然后之后每个月冲折旧,这样会有问题吗
公司2021年建了几条新船,然后暂估1200万入了固定资产,现在已经收齐发票了,要从在建工程余额结转到固定资产,调整固定资产的价值。那之前的折旧需要补计提吗?这个月调整,下个月才会按照新的固定资产价值折旧对吗?
您好,老师,请教一下,我们一个固定资产合同金额100万,23年收到发票20万入固资产开始折旧,今天又收到 20万发票,也要入固定资产开始折旧啊?那这个固定资产原值怎么写啊?后续在到票,在入固定资产,在折旧吗?我这个折旧表怎么编制啊?
每月增值税申报表要打印出来保存吗?增值税申报表附列1一5等都要打印吗?
老师 请问下对方开6%的,这张发票能要吗?
老师 补交社保产生的滞纳金分为个人部分和公司部分 个人部分由公司承担还是个人承担
不收费的售后,材料出库会计分录
我们是劳务公司旗下的材料公司,想归集钢材出租的费用,怎么写分录
比如我是9月底出口的,但是我的退税联是10月出来的 ,我想问一下出口退税联出口日期上是显示9月底的那天还是10月的呢?
老师,施工工程,设计师购买的软件使用费,计入什么科目?
老师好,我司让会计公司出具财务报表审计报告,费用3500元,请问会计分录要怎样写
远期结售汇 的会计分录是什么 影响会计报表的什么数据
老师,你好,我想问一下,管理费用可以记在借方吗
是的,现在要改之前的吗,还是就按0.5做进去
这个不用修改之前的借在建工程贷固定资产,把剩余的价值转出来,然后再把这个一半做进去,借在建工程贷银行存款。然后这两块一块加起来,借固定资产,贷在建工程 然后,这个固定资产原值增加了,你按照这个来的,继续折旧就行了。按照剩余的年限。
之前的折旧也不需要调整。
好的,原来折的不用转出来,剩下的,加残值一起转出来对吗
是的,对的 是这么做的