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老板因公外出,一次性拿火车票、住宿发票、滴滴车票、汽车票来报销,请问摘要怎么填写?火车票的摘要写的是火车票,其他的可以写一起写差旅费吗?不知道老板是因为什么公事外出,不好问啊

2025-01-17 17:16
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齐红老师

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2025-01-17 17:18

你好,某某地差旅费 可以地区火车票有

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你好,某某地差旅费 可以地区火车票有
2025-01-17
餐费的增值税抵扣不了,借销售费用差旅费,1560+660+39.6+833×4÷1.09 应交税费应交增值税进项税额93.6+833×4÷1.09×9% 贷其他应付款,5685.2 借其他应付款5685.2 贷银行存款5685.2。
2025-06-05
这个的话,尼恩是正常做员工的,借管理费用 差旅费 应交税费 进项税 贷 银行存款
2024-04-25
你好,汇总在一起做就行了,属于福利费,这个是不能抵扣进项的,差旅费才可以
2021-10-15
你好,你可以不开发票,但是要确认收入交税。
2025-08-25
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