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你好,请问一下小规模出口企业,增值税申报的时候,需要填写增值税免税申报明细表吗

2025-01-17 17:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-17 17:54

减免明细表不用填写。

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快账用户9489 追问 2025-01-17 17:55

只填主表出口免税销售额就可以了是吗?

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齐红老师 解答 2025-01-17 17:55

对的是的,是这么做的。

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快账用户9489 追问 2025-01-17 18:00

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-01-17 18:02

不用客气 工作愉快

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减免明细表不用填写。
2025-01-17
你好,季度没有超过三十万元不用
2024-01-08
开具1%的专票或者销售额超过30万
2023-04-10
您好,要填的,当月有出口销售额(无论是否申报退税),且适用 “免抵退” 或 “免税不退税” 政策。需在 “免征增值税项目销售额” 栏填写出口额(人民币),并做 进项税额转出。选择出口免税对应代码(如 01019999)。出口对应的进项税额不得抵扣,需在表中 “进项税额转出” 栏填写(或主表第14栏)。未申报退税不影响本表填报,但后续正式申报退税时需与增值税申报数据一致。若无其他减免项目,仅填出口部分,确保与主表第8栏(免税销售额)一致
2025-04-12
出口销售额是的,对的,需要填写。
2024-02-23
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