你好,同学,金额不大可以直接在1月份补结转成本。 借:主营业务成本4800 贷:库存商品4800
老师今天交接账时,发现去年12月的主营业务成本(库存商品)少结转了,现在可以怎么处理了
老师,去年生产成本1800元没有结转,现在应该如何处理?
去年少结转了200元成本,现在如何处理?
老师好!23年一月份结转产品销售成本是金额填写错误,多结转成本金额3000元,我想在23年12月份反结账调整,会计分录应该如何处理?
#提问#老师,3月结转成本的时候结转少,现在咋样处理比较好?
你好,我现在有个食堂,需要提供食堂专票,税票是怎么扣的,还有我的公司现在只能开普票,那怎么才能够开专票
会计继续教育我的信息用户类别怎么是行政事业单位,可以改吗
老师一般纳税生产制造业,增值税税负率一般多少啊,怎么计算
计提社保的分录怎么写? 银行实发是7798.65。 公积金是个人部分500。 社保个人承担部分2274.25 这个分录应该怎么写?
立项模板这种有吗 是自己内部的吗
老师,公司在准备注销,但是其他 应收款在法人名下,这个应怎么处理(法人不可能也没有钱把这个钱退了)
老师,3月收到的专票,进项税额已经抵扣,5月发现规格型号有误,金额无误,销售方作废后开了一张金额相同的蓝字专用发票。这种情况需要做进项税额转出吗
老师 我有一家个体户 这个季度开票不含税金额20万 进项票才17000,我要是没有其他进项啦,我需要交多少个人经营所得税?
你好老师,我公司购买货物支付80万元,收到库存商品75万元,收到进项发票60万元如何作分录
关于软件即征即退,进项分摊备案表如何做