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去年少结转了200元成本,现在如何处理?

2023-07-15 12:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-15 13:00

同学,你好 那你是库存还挂在账上,没有结转吗??

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快账用户2775 追问 2023-07-15 13:02

货没有全部卖出去,所以还有库存,但卖出去的货少结转了200元

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齐红老师 解答 2023-07-15 13:02

同学,你好 借:以前年度损益结转 贷:库存商品

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同学,你好 那你是库存还挂在账上,没有结转吗??
2023-07-15
这个金额不大,你现在结转了就行了。
2023-05-26
你好,同学,金额不大可以直接在1月份补结转成本。 借:主营业务成本4800 贷:库存商品4800
2025-01-17
针对上年12月少结转了69.65元销售成本的情况,跨年的账务处理可以通过“以前年度损益调整”科目来进行调整。具体处理方法如下: 1. 首先,需要确定少结转的成本金额,即69.65元。 2. 然后,通过“以前年度损益调整”科目来调整这一差额。根据会计准则,对于跨年度的调整,应使用“以前年度损益调整”科目进行处理。 具体的会计分录如下: • 借:以前年度损益调整 69.65元 • 贷:库存商品 69.65元 这一处理将影响当期的损益,需要在当期的财务报表中体现。同时,如果这一调整影响到了所得税,还需要进行相应的所得税调整。如果由于跨年调整而增加了所得税费用,会计分录则为: • 借:以前年度损益调整 • 贷:应交税费——应交所得税 最终,应将“以前年度损益调整”科目的余额转入“利润分配——未分配利润”科目,以反映对留存收益的影响。
2025-03-02
你好,很高兴为你解答 可以做无票收入同时结转成本 也可以做坏账处理,这样也可以减少库存
2021-01-18
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