是你们单位买来再销售出去是吗?税率是0.5%的 借库存商品贷银行存款,借银行存款1万, 贷主营业务收入10000÷(1➕0.5%) 应交税费,应交增值税10000÷(1➕0.5%)×0.5% 是一般纳税人还是小规模的?
老师,购进二手车发票金额25万,价税分离的话,增值税税率是多少?不含税价是多少?
甲公司(一般纳税人)主营二手车经销2022年2月销售二手车取得含增值税销售额630万元,当月回收二手车,支付含增值税价款185万元,不考虑其他涉税事项,当月该公司应交增值税为多少?
二手车交易税率是多少,去年交了一次交易税1350元,我想知道当时销售发票金额是多少?含税的
老师,我们公司卖了一辆二手车,二手车销售统一发票车价是6万,增值税我交多少,怎么算
老师你好,请问汽车行业销售及维修开票税率是多少?销售二手车税率又是多少
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?