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我公司是生产企业在2025我公司是生产型企业,自 2025 年开始有出口业务,少量出口。在 2025 年 12 月份的时候,有一笔报关单。确确认了收入,然后增税申报表做了免免抵退税收入确认,然后免抵退税申报表没有申报。我计划在本月报免抵退税申报,那么我增值税申报表怎么处理

2026-02-07 15:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-02-07 15:50

本月正常报增值税,12月出口收入无需调整重报,先完成当期增值税申报,再在退税系统申报12月所属期免抵退税,次月增值税申报时填退税汇总表的免抵/应退税额即可。

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本月正常报增值税,12月出口收入无需调整重报,先完成当期增值税申报,再在退税系统申报12月所属期免抵退税,次月增值税申报时填退税汇总表的免抵/应退税额即可。
2026-02-07
您好,生产型出口企业出口收入填在 免抵退税栏。
2020-09-10
对的,这个理解是没错的哈,对
2025-09-16
你好,当时这个开发票了吗?如果开了你在这个月开负数发票,然后下一个月填写负数销售额 做以前年度损益调整需要汇算清缴这笔收入纳税调减
2025-06-05
您好,同学,确实自产的情况下,这个可以咨询当地的管辖贵公司的税务机关咨询哦-
2023-03-10
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