没事的,可以外包给别人干的

请教一下老师建筑业分包差额开票的问题,我公司简易征收的清包业务,在项目地预缴3%,1.收到的分包发票必须是“*建筑服务*工程服务或建筑服务费”的才可以吗?我们公司是把运送沙石的劳务外包给运输个体户了,他给我们开的“*运输服务”我们可不可以差额开票?2.我们差额开票到项目地预缴税款,非得拿到的分包发票已经交了税的发票我才能差额开票预缴吗?就是说比如现在9月,我拿到小规模给我开的8月的分包发票,但是她要到10月才会交7.8.9的税,就是说这个税她还没交,我去项目地预缴税款,能把这一部分差额扣出来在预缴吗?当地税务机关会不会以她还没交税不认我这个差额分包?
老师你好,我们公司安装的光伏项目,是融资租赁公司融资给安装的,现在已经安装完毕,我们要付给融资租赁公司租金,分五年付清,我们想要设备发票,融资公司说是每个月根据我们付的租金,分五年给我们开全,每个月的发票包含租金和设备两个项目,这样合理吗?我们现在想要整套设备的发票,如果没有整套设备发票,我们营业执照和税务能办理增项吗?我们要办发电卖电给电力局的经营范围,设备发票分五年开齐的话,我们固定资产怎么入账呢
老师,我公司是建筑公司,有一个幕墙项目是别公司做的,工程完工后有一个质保金和维修费,那个公司完工后就没有维修而是让我公司去做的维修,现在我们申请业主把扣那个公司的质保金付给我们,那个公司已经开了发票,也同意将这笔钱转我公司,现在我们公司还要开发票吗?如果不开票要怎么做主业才可以把钱转给我公司?
老师,您好,我们发电站下自建的项目,但是主要辅材都是母公司采购的,现在已经完工并网了,已经开始发电,我本月需要计提固定资产,这个母公司需要把辅材卖给子公司,材料加了15%利润。合同起草了,但是还没开具发票。我是按合同金额加上自建的工程来计提固定资产吧?
请懂的老师回答: 公司为电力辅助服务的技术服务公司,通过为客户改造配电室相关的技术服务,让客户省电,根据客户每月的抄表电量,收取服务费。 一般承接一个新项目后,先会对客户的配电室进项运维改造,包括购买新的表计,相关设施的简单升级等 表计是我们购买,每个项目的表计购买安装后,可以使用10年左右(每块表计380元,根据项目楼宇多少按照); 相关设施的简单升级,则是承包给第三方工程公司,升级后,也能使用5-10年。 请问: 1、这个表计能一次性计入当期损益吗?需要进项摊销吗? 2、承包给第三方公司的设备维护升级费用,能一次性计入当期损益吗?需要进项摊销吗? 补充:收入早已经产生了,跟项目完没完工没有关系。
老师,电子税务局系统为啥申报总显示比对不符,我看别的会计也反映都是这种情况,请问咋回事啊?
2月份交了1月份开的专票增值税那一月份的帐要计提增值税及附加税吗
郭老师,郭老师 ,您好,我们这个公司是光伏发电项目,现在已经承建完毕,开始发电,这个项目上零星的抄表、维修什么的活,需要3-5个人来运维,可以把整体这个运维外包给关联公司吗?老师
老师,请问增值税申报表上,第一栏计税销售额,第2栏其中应税货物销售与第3栏应税劳务销售额,是怎么区分的
朴老师,请问2022年2023年的专项附加扣除的贷款合同编号填错了,今年就填不上了,这种情况应该怎么处理?
老师您好请问房产税有两年没有申报 现在需要缴纳滞纳金 我现在在电子税务局直接把这块房产录入 能交房产税和滞纳金吗?是什么流程 谢谢老师
我公司是生产企业在2025我公司是生产型企业,自 2025 年开始有出口业务,少量出口。在 2025 年 12 月份的时候,有一笔报关单。确确认了收入,然后增税申报表做了免免抵退税收入确认,然后免抵退税申报表没有申报。我计划在本月报免抵退税申报,那么我增值税申报表怎么处理
有个同事25年还有500元费用忘报了,现在2月了,又来报销,我们是小微企业,还可以给他报吗?怎么入账呢?
在建工程基建一些比较小的基建项目比如按个防盗门,燃气安全阀等转固必须要有验收报告吗
老师,坐高铁开的发票可以抵扣吗?
那外包给关联公司,可以吗?老师,这几个人平时的差旅费啊,住宿费啊,还有发生在用于项目上的小辅材什么的,报销,是在我们这个项目公司报销呢?还是在关联公司报销呢
直接包给关联公司做,费用他们自己负责
就是这些员工的费用报销是在我们项目公司报销吗?可是他们不是我们公司员工啊,就是外包干活人员啊,因为我们项目公司没有人员吗,只有法人一个人,才考虑外包出去的