借库存商品 应交税费,应交增值税,进项 贷,银行存款。 这个库存商品包含着产品的成本加上关税 进项就是你进口支付的增值税。
老师,分公司要注销,然后资产负债表有余额,其他应收款和其他应付款跟总公司合并余额都是0,那我怎么把总分公司的余额清零呢?其他应收的二级科目就是总公司,是总分公司的往来款,
法人转到公户的投资款,怎么做分录
我是小规模纳税人,我公司有一辆车需要卖出去,开专票怎么交税?开普票怎么交税?
老师:工会经费以前年度未交足,这个不得税金,税局查到后,补缴了,有滞纳金吗?
餐饮店的服务不动产无形资产销售额只有2.3万,就只按这个数据申报吗?
经营所得个税,投资者境内人员信息采集,从业类型,其他,其他情况说明,现在是必须填,只有扣缴申报利息股息红利所得,扣缴申报偶然所得,申报其他所得。 是不是应该选择申报其他所得
老师小规模申报出现这个红色感叹号75000元是什么意思?我需要给改成0吗
假如25年在汇算清缴时,应交企业所得税20000万,结果弥补的亏损就不用交企业所得税,这种情况税负相比同行业算正常吗?会有风险点吗?
增值税逾期几天交会怎么样
请问小规模纳税人收到税务局退回的增值税及附加税怎么做账务处理
你的意思 比如我的库存商品实质是200万 我要在200万基础上加我缴纳的关税金额 200万+关税金额 = 库存商品金额? 是这个意思? 然后我的增值税进项就是我缴纳的进口增值税? 那我想问 上游给我开票 我给上游付款 这样做了 上游给我开发票我怎么做?
对的是的,是这么做的。这个不就是你支付给对方的吗?
对方给你开增值税专用发票,不含税的金额是库存商品,税额是应交税费,应交增值税进项。
不是 我是直接在缴纳关税增值税窗口缴纳了 不是我把这些钱给对方 对方去缴纳 对方给我开的发票只包含货物的 不包含增值税关税 我该如何做账
那你直接拿着交款书来做就行,关税和增值税的交款书都有了。那你直接做,我上面第一个给你写的 借库存商品 应交税费,应交增值税,进项 贷,银行存款。 这个不用再开发票的。
那就是分开做两笔 一笔是对方给我开的增值税进项专票 借库存商品 然后在做一笔缴款书的库存商品?
你单位缴纳的进口关税和增值税直接拿着进口交款书来做就行,不用对方给你开发票了。不用开发票,你也可以做库存商品的同学,你在让人家给你开发票就重复了,你重复抵扣。
那就是我没有进项发票了 对吧 然后我做账的时候拿着海关缴款书给我做就行 是吧 分录就是你说的分录 然后我的库存商品金额是要加上我购买金额和缴纳的海关进口关税金额的合计数 然后再借进口增值税 待银行存款
是的,对的,是这么做的。
但是贷方银行存款 核算维度是不是要挂两个 一个是挂缴纳进口关税 增值税的缴纳国库 一个是支付给上游的货款
对的是的,是这么做的。