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小规模纳税人普票开票金额40万,在增值税申报表里应该怎么填报

2025-01-20 13:18
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-20 13:19

小规模纳税人普票开票金额 40 万,在增值税申报表里的填报方法如下: 适用 3% 征收率且无扣除项目 不含税销售额计算:若征收率为 1%,不含税销售额 = 400,000÷(1%2B1%)≈396,040 元。 填写栏次:将不含税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第 3 栏 “税控器具开具的普通发票不含税销售额”,第 1 栏 “应征增值税不含税销售额(3% 征收率)” 填写第 2 栏与第 3 栏的合计数(若未开具专票,第 2 栏为 0,第 1 栏填 396,040 元)。 税额计算与填写:计算出的应纳税额填写在第 15 栏 “本期应纳税额”。同时,对应减征的增值税应纳税额按销售额的 2% 计算填写在第 16 栏 “本期应纳税额减征额” 及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。 适用 5% 征收率且无扣除项目 不含税销售额计算:若征收率为 5%,不含税销售额 = 400,000÷(1%2B5%)≈380,952 元。 填写栏次:将不含税销售额填写在第 5 栏 “税控器具开具的普通发票不含税销售额”,第 4 栏 “应征增值税不含税销售额(5% 征收率)” 填写第 5 栏与第 6 栏的合计数(若第 6 栏无数据,第 4 栏填 380,952 元)。 税额计算与填写:应纳税额按 5% 征收率计算后填写在第 15 栏 “本期应纳税额”。

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小规模纳税人普票开票金额 40 万,在增值税申报表里的填报方法如下: 适用 3% 征收率且无扣除项目 不含税销售额计算:若征收率为 1%,不含税销售额 = 400,000÷(1%2B1%)≈396,040 元。 填写栏次:将不含税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第 3 栏 “税控器具开具的普通发票不含税销售额”,第 1 栏 “应征增值税不含税销售额(3% 征收率)” 填写第 2 栏与第 3 栏的合计数(若未开具专票,第 2 栏为 0,第 1 栏填 396,040 元)。 税额计算与填写:计算出的应纳税额填写在第 15 栏 “本期应纳税额”。同时,对应减征的增值税应纳税额按销售额的 2% 计算填写在第 16 栏 “本期应纳税额减征额” 及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。 适用 5% 征收率且无扣除项目 不含税销售额计算:若征收率为 5%,不含税销售额 = 400,000÷(1%2B5%)≈380,952 元。 填写栏次:将不含税销售额填写在第 5 栏 “税控器具开具的普通发票不含税销售额”,第 4 栏 “应征增值税不含税销售额(5% 征收率)” 填写第 5 栏与第 6 栏的合计数(若第 6 栏无数据,第 4 栏填 380,952 元)。 税额计算与填写:应纳税额按 5% 征收率计算后填写在第 15 栏 “本期应纳税额”。
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你好,负数销售额和正数销售额合计一块填写的,季度45万的在第十栏里面填写。
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直接含税金额填写减免表下面免税栏次 1列,对应这个后面自动生成,这个对应主表12栏其他免税额下面
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你好 专票是填写第一行和第二行上 专票不免增值税的
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