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老师 你好 我是购买方 对方给我提供了专票 我这边认证抵扣了 现在发票有问题 需要我这边红冲 请问我这边怎么处理?

2025-01-20 15:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-20 15:55

直接在开票系统,红字信息申请

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快账用户2833 追问 2025-01-20 16:08

红字信息确认单 录入 对方确认处理就行 是吧

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齐红老师 解答 2025-01-20 16:12

是的,就是那样子的

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快账用户2833 追问 2025-01-20 16:13

我这边只需要红字信息确认单录入即可 是吧

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齐红老师 解答 2025-01-20 16:15

是的,就是那样就可以的

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快账用户2833 追问 2025-01-20 16:16

购买方 只需要红字信息确认单确认 即可 别的都是对方的事情

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齐红老师 解答 2025-01-20 16:17

是的,就是那个意思。你们收到发票后 借:原材料等 负数 贷:应付账款 -负数 应交税费-增值税-进项转出 正数

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快账用户2833 追问 2025-01-20 16:17

后附红字发票 是吧

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齐红老师 解答 2025-01-20 16:18

是的,就是那个意思

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直接在开票系统,红字信息申请
2025-01-20
你们开红字信息申请,对方就可以红冲了
2024-12-20
您好,这个的话,是不能抵扣的话,这个做进项税转出就行,转到固定资产的
2024-12-30
你好。采购方填写红字信息表,销售方开红字发票。
2022-04-13
您好,已经认证了,你们开红字发票信息表
2023-03-20
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