是客户那边申请红冲

老师,我们开给客户的抵扣联和发票联弄丢了,而且内容有错,能直接作废吗,还是需要客户那边开红字申请冲红呢
去年开的专票已经被客户抵扣了,我这边还能红冲吗
我们开给客户的专票 客户已经抵扣了,现在我们要冲红我们开的这张票,是我们开信息表还是客户那边呢
请问,我这边是开票方,发票客户已经抵扣了,现在需要红冲掉,是我这边申请红冲还是客户那边申请红冲?
纸质发票开错了,客户已经抵扣,现在需要开红票对冲。客户那边没有会计开不了红字信息表,那我要怎么操作呢?
老师,2025年增值税申报表的收入是:9400762.88元,现在汇算清缴申报时根据利润表的数据营业收入是:9372444.3,我查了一下原因是25年3月份清理了一台固定资产收入28318.58元,当时是做到固定资产清理科目,没走主营业务收入,所以利润表的数据比增值税申报表上按适用税率计税销售额本年累计9,400,762.88要少28318.58元,那现在汇算清缴提示申报时提示:您单位本所属期申报增值税收入[9400762.88]元,与主表第1行营业收入 [9372444.30]元 金额存在差异,请确认申报数据是否准确!我直接点继续申报还是怎样?谢谢
医保滞纳金计入什么科目?能企业所得税税前扣除吗?
老师,我一共是四张表,第一张表是汇总表,然后后面三张表他们都是明细表,然后这个三张表的金额回头都在汇总表里能反映出来这样的表该怎么设计啊?
老师,监管账户是专用存款账户吗
老师,工商年报的社保数据是不是可以不填?
老师好,购买五年以上的二手车如何定价呀
2月加的油,3月发票开过来,可以2月入账吧
一般纳税人一般都是一个月一做账?可以一个季度一本凭证吗?
老师好,两家都是同一法人,这个社保怎么交
老师我们每个季度申报的印花税 是都报什么项目呀
开具红冲发票也是客户开具吗?那么开完之后是不是需要客户给到我公司红字发票?
我们公司开具红字发票。需要给客户红字发票
就是说申请红字是他们,需要开具还是我们公司了
是的,你的理解是对的。