咨询
Q

老师进销项月末为啥要转平呢不转行不行或者年末转一次?结转分录是什么,这么做有啥好处

2025-01-20 21:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-20 21:12

结转了之后,没有余额。你核对的时候,方便 可以不结转,也可以年结也可以月结都行 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税。

头像
快账用户7290 追问 2025-01-20 21:21

进项也这么转么?

头像
齐红老师 解答 2025-01-20 21:23

是的,对的,是这么做的。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
结转了之后,没有余额。你核对的时候,方便 可以不结转,也可以年结也可以月结都行 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
2025-01-20
你好,按照下面的 借应交税费应交增值税销项税额 应交税费未交增值税 贷应交税费应交增值税进项税额
2023-09-27
亲,销项税额和 进项税额需要结转了,要不你这个会一直有余额
2020-09-17
你好; 月末分别去结转就行了 ;1.  2月做那么借 销项税350 ; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷进项税300;应交税费-应交增值税-转出未交增值税 50   ;  3月做:如果 进项税大于销项税的话;那么借 销项税 160; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税20 贷进项税180;   借 应交税费-未交增值税20贷   应交税费-应交增值税-转出未交增值税20
2023-04-03
只有在最后一步才核算在产品数量,这里是在第二车间才会用到在产品数量
2022-06-03
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×