你好,按照下面的 借应交税费应交增值税销项税额 应交税费未交增值税 贷应交税费应交增值税进项税额

请问老师,一般纳税人月末销项大于进项,结转增值税分录应该怎么做
月末进项大于销项,结转增值税怎么做分录
请问一下这个进项大于销项,请问月末要做结转的分录吗?例如:2023年2月份,销项350万,进项300万,这个月末怎么做结转分录呢?2023年3月份,进项180万,销售160万,请问这个时候又怎么做月末结转的分录呢?请老师写出2、3月份相对应的月末结转增值税的分录,并在分录后面加上对于的数字,谢谢
年末增值税进项大于销项税怎么结转,分录怎么做
年末增值税进项大于销项税怎么结转,分录怎么做呢?
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按照下面的 借应交税费应交增值税销项税额 应交税费未交增值税 贷应交税费应交增值税进项税额 老师这是什么时候用的分录啊
这个一般是月末结转的
这是销大于进时,月末需要做这个分录结转对吧?应交税费贷方余额就是需要交的增值税数额,我这样理解对吗
你理解是没问题的
老师,如果进项大于销项时,还需要做哪些分录和结转吗
进项大于销项,按照上面,应交税费余额是负数,意思是留底的
老师,进大于销时,也用这个分录?应交税费未交增值税余额会是负数吗? 借应交税费应交增值税销项税额 应交税费未交增值税 贷应交税费应交增值税进项税额
是的,同学,是这样的
月末和年末该结转结转?
一般是月末结转,也可以年末结转
每月月末结转了,年底就不用再结转了是吧?谢谢老师
是的,月末结转的话,年末不用再结转了