同学,你好 嗯嗯,是的
老师好,我是小规模纳税人,核定征收的,现在出现一个问题就是,我们是电影院的账,客人充值的时候,我们就开出发票,计为收入了,客人办理的是会员卡充值,比如充值五十万,那我们就开了五十万发票,在税务这边就认为我们是收入了,但是实际上我们是预收账款,只能是等到顾客消费的时候,才算是营业收入,现在所得税要计算了,那我之前的开票收入可不可以调整一下账务呢?不然我充值的时候要交税,客人消费的时候,又要计为收入了呀?
老师,8月份货物发货已经完成了,8月份月底的时候客户也对账了,那样的话是不是就要在8月份给客户开票呢? 但是现在客户跟我们协商说不要那么早开票,要等到10月份才开票,这可行吗?
老师,我们给供应商供货,他们那边在我们的货款上面罚款了2万元,无法给发票的。我们这边开票的时候是没有按照扣除罚款的开的,想问下对这个罚款我们企业要怎么做账,已经挂在应收款里面的
老师你好,疫情期间一家单位给我们打了五万元购买我们医疗物资,后面我们发了货4万多,发票开了2万多,是22年业务当时没开发票,但发货了。发票是23年开的,我不知道当时会计有没有按无票收入申报。 现在我们差对方几千元货,差对方3万左右发票。现在对方不要钱,不要货,也不要发票,要求我们给他们购买38个包装材料,价值1万8千。 我在想怎么平账?我们购进包装材料送给他们也要视同销售。怎么想都感觉不划算,尤其不知道怎么平账
老师好!我们厂有个客户他3月货款全付清一共18万,有8万是不含税,有10万含税,就开了10万的税票,这10万市叫我们的集团公司开的,现在;老板叫我把这10抵货款,这怎么做呢?我们是从集团公司拿货的,有时我们的客户在我们这拿货之后,直接集团公司给我们客户开票的,但是这个客户的款没有转到集团去,是直接微信转给我们的,
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
老师你好,我是一般纳税人,税务局让我们自查补23和24年的未开发票收入,我现在补了,想问一下这个账是做到25年吗分录怎样写
怎么做一个老板能看得懂的报表?
老师是直接开8万吗,还是说先开8.6万,然后再冲回6000元
同学,你好 直接开具8万