这个是虚增的业务还是实际的?

老师,2021年我做了成本暂估,在2022年1月就红冲了。有一些暂估的发票回来了,有一些没有回来。那我在所得税汇算清缴的时候需要调整吗?如何调整?
老师,我们12月结账的时候,发现有很多成本票没有收回来,我想问下,这些票是收不回来,我12月底是不是先放入成本,汇算清缴的时候在调整,是不是???
做企业汇算清缴的时候,有一笔暂估成本一直没来发票,比如我要在4月份做汇算清缴的时候调减这笔暂估成本,那我冲暂估的分录是在哪个月份做呢,
老师,我有个问题,就是我在12月暂估了成本,但是没有票回来,我是应该1月的时候冲销,还是不用冲销汇算清缴的时候纳税调整?
老师,24年有暂估没有冲,汇算清缴的时候调在其他里,那我帐套里面是不是要冲回来,25年重新暂估一笔啊,发票一直没拿来
小规模纳税人,一个季度普票专票都有开,额度超过30万,普票是按1个点补交增值税吗?
跨境电子商务海外仓走9810。其中发票,报关单,和销售记录。怎样保证都能配得上?方便后期,税局人员审查。是需要报关单和发票都要加上亚马逊销售的sku吗?那发票应该怎样加上sku呢?
500万以下的固定资产可以一次性计入费用吗?
原股东未出资到位,约定了不参与分红全,原股东对部分股权和对应的分红权进行股转转让,未取得转让收益,税局让按照未分配利润对应转让股权比例缴纳了个人所得税,接手股东在取得该部分分红时,是否需要再次缴纳个人所得税?
老师,6个股东合伙干的公司会计好干吗?
老师,我卖的原材料的钱,然后是给个人收的款,我们公司,这样做分录,对吗?
我们公司有一个处罚,除了公司罚款外,公司两个负责人个人也要罚款。个人的罚款也公司转给个人,个人再去缴纳罚款。就是这个钱实际也是公司出,不用个人出。那到时候拿个人缴纳罚款的凭证,做到公司账上做营业外支出-罚款支出,然后汇算清缴的时候再纳税调整,调整在与收入无关的支出里还是其他里,可以么?
马老师15000的办公室装修费,可以一次性入办公费用吗?[抱拳]
老师,自然人股权转让申报缴纳个人所得税可以在被投资企业个人所得税扣缴端操作吗?(被投资企业代扣代缴),扣缴端分类所得--财产转让模块是干啥用的?为啥很多人去网页端操作上传股权转让手续?
快账软件免费多久可以用
虚增的 。。。。想预缴的时候先不交,汇算的时候再统一算
汇算清缴之前调整都行,什么时间都可以的。
没明白,那我这笔分录,后面要怎么处理?
在什么时间红冲就行,只要会算青椒之前账上红冲。你之前怎么暂估的?借主营业务成本贷应付账款吗?如果是的话, 借应付账款 贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整, 贷利润分配未分配利润。
我是借成本贷累计折旧
借累计折旧贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整, 贷利润分配未分配利润。
那到时候汇算清缴要交的所得税费用,也是进以前年度损益调整对吗?
是的对的是的对的。