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老师,我有个问题,就是我在12月暂估了成本,但是没有票回来,我是应该1月的时候冲销,还是不用冲销汇算清缴的时候纳税调整?

2025-01-21 11:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-21 11:11

这个是虚增的业务还是实际的?

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快账用户3673 追问 2025-01-21 11:13

虚增的 。。。。想预缴的时候先不交,汇算的时候再统一算

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齐红老师 解答 2025-01-21 11:14

汇算清缴之前调整都行,什么时间都可以的。

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快账用户3673 追问 2025-01-21 11:15

没明白,那我这笔分录,后面要怎么处理?

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齐红老师 解答 2025-01-21 11:19

在什么时间红冲就行,只要会算青椒之前账上红冲。你之前怎么暂估的?借主营业务成本贷应付账款吗?如果是的话, 借应付账款 贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整, 贷利润分配未分配利润。

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快账用户3673 追问 2025-01-21 11:20

我是借成本贷累计折旧

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齐红老师 解答 2025-01-21 11:23

借累计折旧贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整, 贷利润分配未分配利润。

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快账用户3673 追问 2025-01-21 11:25

那到时候汇算清缴要交的所得税费用,也是进以前年度损益调整对吗?

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齐红老师 解答 2025-01-21 11:27

是的对的是的对的。

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这个是虚增的业务还是实际的?
2025-01-21
你好,需要调整的没有发票的那一部分,纳税调整明细表,扣除项目,其他填写账载金额。
2022-03-31
同学您好! 在4月份进行企业汇算清缴前,如果发现暂估成本尚未收到发票,应在确定需要调减该笔成本的当月进行冲暂估的分录。这样做可以确保汇算清缴时财务报表的准确性。因此,冲暂估的分录应在4月份之前的相关月份进行。
2024-03-04
是的,汇算前收回来就可以的哈
2024-01-13
你好,是的,你的理解是正确的
2021-01-18
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