同学您好! 在4月份进行企业汇算清缴前,如果发现暂估成本尚未收到发票,应在确定需要调减该笔成本的当月进行冲暂估的分录。这样做可以确保汇算清缴时财务报表的准确性。因此,冲暂估的分录应在4月份之前的相关月份进行。

12月对发生在当月的进项成本做了暂估,1月收到发票并付款。那么这笔暂估成本在做汇算清缴的时候要做纳税调增吗?
老师,暂估成本需要在财务软件上做分录吗,但是没有对应票据附在后面,我们只是12月暂估成本,3月份汇算清缴时候再调增暂估金额交企业所得税。
老师,请问2022年暂估了成本票,但是汇算或者以后都补不进来,这个暂估的那笔需要红冲掉吗?哪个月红冲,汇算清缴时成本调减吗
5月份做所得税汇算清缴时,去年暂估的成本确认收不回来,汇算清缴的时候要调减成本。那么这个调减的分录应该怎么做呢?
去年12月份有暂估,汇算清缴的时候交了企业所得税,是不是要冲减暂估?分录怎么做?
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
购入货物,供应商开专票,线上很多平台出售,不需要发票,那我还要进项发票吗?要了,没有销项发票是记无票收入吗? 购入货物,供应商开普票给我,我的客户要普票,那我是开普票,税点13%吗? 感觉学完会计,知识点多,记不全,有时候在开票方面都想不通怎么开票?
老师你好,请问上个月的在产品需要拿到本月参与分配吗?
好的,明白了,谢谢老师
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