该问题提示可能源于数据同步不及时、分包扣除额计算有误或申报填写出错。可先等系统更新,如 1-2 个工作日后再申报;核对分包扣除额,查看合同发票确保扣除准确合规;检查申报表填写内容,注意金额换算等;若仍无法解决,及时联系项目地税务机关寻求协助。
请教一下老师建筑业分包差额开票的问题,我公司简易征收的清包业务,在项目地预缴3%,1.收到的分包发票必须是“*建筑服务*工程服务或建筑服务费”的才可以吗?我们公司是把运送沙石的劳务外包给运输个体户了,他给我们开的“*运输服务”我们可不可以差额开票?2.我们差额开票到项目地预缴税款,非得拿到的分包发票已经交了税的发票我才能差额开票预缴吗?就是说比如现在9月,我拿到小规模给我开的8月的分包发票,但是她要到10月才会交7.8.9的税,就是说这个税她还没交,我去项目地预缴税款,能把这一部分差额扣出来在预缴吗?当地税务机关会不会以她还没交税不认我这个差额分包?
老师,建筑公司简易计税项目,分包税款是在外地预交增值税时给与扣除,是不是要带着分包合同和分包发票去项目所在地税务局?如果预交时没有确定工程分包,按发票税额预交的,后期又分包了,那个分包税款可以在后面开票时扣除吗?
老师,我们是建筑装饰公司,承接的项目金额10万以内的承包给了个人。个人在微信税务局代开了项目经营地的经营所得的发票,税目是按”建筑服务”施工费”或者”工程费”。那么请问老师,1,这种操作在税法层面来说,合规吗?2/,如果是异地项目,还需要预缴增值税,以及需要做异地的个税的全额全员明细申报吗?
建筑行业,有个简易计税的项目要异地预缴,所属期是11月份的,现在申报。但劳务分包款在11月付款出去了,现在12月才开劳务票回来。我可以在增值税及附加预缴表的扣除金额那里填这个12月开的劳务票金额上去吗?
老师你好,我们是建筑公司,异地装修项目,11月份开出了销项发票,12月预交11月开出发票的增值税,填报预交表时,系统中有扣除额20万(11月我们收到了当地劳务分包公司开给我们的20万劳务费),请问系统中显示的20万是这劳务分包20万吗?这是不用自己填写,系统就能检测到的金额吗?
老师您好,我本季度计提的所得税比上个季度的少还用计提所得税吗
建厂初期老板从银行借了500万,投入公司,银行借款500万,实收资本填0,对不对
个体户个人经营所得,第三季度是220万利润,如何交个人经营所得税?第四季度是150万如何交个人经营所得税?
个税多缴纳1分钱,可以挂其他营业外支出~坏账损失?
公司如果借银行500万作为实收资本投资公司,实收资本就是500万,短期借款500万,资产负债表是不是这么填
实收资本如果实际是5000万,只要不撤资,是不是公司账户上永远都有5000万
15年建厂的时候,营业执照上注册资金5000万,打在5000万打在了公司账户,完成手续后,由于资金紧张,把钱用其他方式拿出来了,花在其他项目上。现在改用电脑做账建起初数据,实收资本填5000万还是不用填了
税是不是取之于民用之于民
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
可以在本月 先开发票 后申报预交税款吗?
同学你好 这个可以的 但是要在申报期结束之前预交
外管证1.7万 ,只开了7千,外管证可以注销吗?
同学你好 预交了就可以
外管证1.7万,只开了七千发票并交了税,剩余一万没开票也能注销?
没开但是要预交的哦 预交了才可以
但是只需要开七千就够了,外管证金额开错了,应该是七千
但是你也得按一万七预交
但是我只需要开七千的票就够了
那你也得按一万七的外经证预交 预交的抵减
那多交的税款在本地填增值税及附加税报表的时候数据怎么填写
同学你好 填写在预交栏抵减就可以
预交的金额不就是外地开票预交的税款吗?最后这个数据怎么处理啊?
填写在预交栏然后抵减就可以
意思就是把本地项目的税款交在了外地税务局?
是的 这个就是按外经证金额预交的
但是本地的税金没有按实际金额缴纳,税务局会查吗?
同学你好 这个按比例预交之后多预交的申请退税 异地税局申请退税