你好,假设增值税一分钱都不交的,21467.81÷13%➕21467.81,按照这个来计算,这个是加税合计。

请帮忙算一下,我都算糊了 我们帮另外一家公司代扣了电费114949.29元,是含税的我们已经抵扣了13%的进项,对方说加8个点开发票过去结算给我们,我们就用含税金额增加了8个点,开发票含税124145.23,13%的销项我们出,我们赚了多少
老师,你好,请问我们是建筑公司一直开票开的都是建筑类 9个点的增值税专票,我们是简易计税,收到的增值税专票,不应该都是能抵扣吗?上个月收到进项多,我抵的少,多交了增值税,请问现在收到税务这个通知我要怎么弄?
老师,你好!麻烦问一下我公司这个月开出73.5万9%的建筑类增值税专票,我需要开进多少金额的专用发票,用来抵税?
请问老师供应商不给我们开票。 我们公司需要给客户开13个点的专票 这样多出了很多的增值税。我们需要怎么做才可以少交点税呢
请看题,一般纳税人,发票均为13% 24年1至4月不含税收入49034.34元,1-4月抵扣了进税5176.99元,1-4月交了1197.47元。 5月开出去不含税发票48672.57元,税6327.43元。 1、问全年按2.84%增值税负,5月需要开回来含税进票多少。 2、5月开回这么多进票,需要缴纳的增值税,印花税,附加税,合计是多少。
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
价税合计的数哦
算出来是18660 4.81加税合计就是这些
供应商开13点的发票回来哦,我们开了9点的专票出去,我们开了价税合计是259999元出去
13%的价税合计是18660 4.81开这些就够了
老师,如果开18万发票回来,要交多少增值税?
需要交759.85的增值税的
怎么算出来的?
18万÷1.13×13%-2146 7.81按照这个计算的
这样算出来是税额还是价税合计的?
你好,算出来的你需要缴纳的增值税税额