你好,简易计税你开的是3%,简易计税对应的进项是不允许抵扣的。

你好老师,建筑公司,一般纳税人,开9个点的票。4月分开了含税19万四的专票。销项税194000÷1.09×0.09=16018.348624。收到进项票专票,进项税54000.89。想问老师,现在建筑行业负税率多少啊?我该进项专票抵扣认证勾选统计多少呀?
老师,你好,请问我们是建筑公司一直开票开的都是建筑类 9个点的增值税专票,我们是简易计税,收到的增值税专票,不应该都是能抵扣吗?上个月收到进项多,我抵的少,多交了增值税,请问现在收到税务这个通知我要怎么弄?
老师,一家建筑公司,然后是一般纳税人,这个他们家有两种不同类型的项目,一个是一般计税的,开9%的专票,还有一个是简易计税的,是劳务发票,3%的专票,那劳务发票,因为是选择了简易计税,所以这个项目,就是不得抵扣。那么现在问题来了,就是说,它是简易计税的项目,有时候,也会收到一些专票,增值税专用发票,但不得抵扣,那按项目来划分的话,它就得做一个进项,税额转出。我是想问的是在增值税发票勾选平台,就我刚刚截图给你的,它有一个抵扣统计和不抵扣统计,那我在增值税申报表主表里面有一个进项税额转出,就是关于这个项目,就是简易计税项目的,只要收到专票,我们都做一个进项税额转出,那在增值税发票专用勾选平台里面我们应该怎么处理?
建筑公司,3月开了一部分3个点简易征收的专票,开了一部分9个点的普票,进项票比较多,我该怎么选择进项抵扣的金额,建议征收不能抵扣我知道,普票税额能全额抵扣进项吗 我还要看税负吗 算税负的话 是单算个点的 还是3个点9个点的都要算
老师好,请问一下,我们是建筑公司,我们收到一张100万的13%酒专票,这个进项税额能抵扣吗?
到了5月份,出口退税系统关于出口业务收汇情况表怎么填
某企业2019年1月1日的房产原值为3000万元,4月1日将其中原值为1000万元的临街房出租给某连锁商店,月租金5万元。当地政府规定允许按房产原值减除20%后的余值计税。该企业当年应缴纳房产税为()万元。
公司是小规模纳税人显示D级纳税人这个是不是就有风险了?
现在开始学中级来得及吗 三科 非会计专业有初级
公司25年账务上暂估成本280万,借主营业务成本,贷应付账款暂估计,现在汇算清缴时直接调增是不是也不行呀?因为挂的是应付账款暂估,这钱没地方付,是不是只能在26年冲销了,然后让这280万成本在26年全部冲销,没有别的办法吧?
老师,我领用原材料但是有一部分还没有结算货款,我做暂估入库,随便挂一个人。然后下月初红冲按正确的挂这样可以吗
老师,工商年报的纳税总额是怎么算的?包含增值税,附加税吗?滞纳金也包含吗?
老师,所得税汇算时,除了我的费用调增外资产折旧,还有工资都要填的?
老师,开进来发票是四代蓝牙(共享型通用盾分录怎么做?
一般纳税人物流公司开装卸费税率是多少
看一下有没有简易计税对应的进项,如果是费用类的,分不出简易计税还是一般计税,这种需要计算抵扣。
我们没开过三个点的发票,费用类分不出呀,我要怎么计算
你没有开过3%的,你申报的时候有申报过吗。如果没有的话,那就全额可以抵扣的。
没有申报过,都是按之前正常做账申报,这个月接到税务通知我就懵了
问一下税务局几月份开的简易计税的?
关键是就没开过三个点的发票,全是9个点的
所以你税务局那边预警,他是通过什么知道预警的。
这里才是问题的关键,你需要问下你税务局几月份开的哪一张发票?
问了,税务说没有,上面就的很迷糊就给个这个通知,我也是懵
你可以跟你专管员那边说一下 单位全是一般计税的9%,没有简易计税。
好的,我和税务局说看看。
可以的。可以找你专管员看一下的。
上周我去了,也和他说了,他是快要退休了 意思让我随便转出点进项交点税 下个月就在少交,他们也是在混日子
那不行 总得有依据 这一次出现了问题,不能保证下一次就没有问题 不能每次都补
他要我现在先上付公章照片说就能看到,然后有问题我可以写说明送去税务局或者网上申诉嘛
你好,那你直接回只一个没有问题的说明。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。