借:管理费用-安保费 贷:银行存款 借:管理费用-其他费用 贷:银行存款

老师,请教您一个问题,我们购买商品时,没收到发票,也没付款,贷方是应付账款-暂估入库,但是现实工作中,购买商品,付了款,发票都是集中一起到月底开过来,像这种情况该怎么做分录呢?
老师,公司购买的地下停车位,款已付,发票也收到了,怎么做会计分录呢?另外还支付了到今年底的车位管理费,这个又该怎么做分录呢?
老师你好,我是一般纳税人,我收到了一个进项发票,嗯,然后呢,嗯费用也支付了,那我这个分录怎么弄?
老师比如说装修款或者广告制作费,都是发票开过来了但是款没有付,然后每个月还要分摊费用,这个会计分录怎么做呢
老师你好,我开了一张代开发票,税款已经现金支付,但是发现开错了又去大厅作废了,税款退回到对公银行了,这个怎么做分录呢?
老师采购成本无发票怎么入账,怎么写分录
请问这是回到是本金还是利息?
老师,装修公司开发票出去是不是劳务-装修服务呢?
老师,公司的员工都买了社保,在个税申报系统申报员工工资薪金的时候,综合所得申报那里的第一步填完了员工本期收入之后,是不是也要把(基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费)这些社保信息,也要手动填进去呢?然后再点第二步税款计算到最后一步报送呢
老师,公司有一名员工,11月工资老板私人卡转给了该员工,现在老板要求发工资时将其垫付给该员工的工资从公司账户直接打到老板银行卡,老板不是法人不没有在公司缴纳社保,可以这样打款吗?怎么入账
你好老师,我公司属于小规模纳税人,购买了气保电焊机8台,这个按会计法固定资产摊销,再税法里一次性可以摊销吗?申报固定资产那个表里一次性递减吗?
这个步骤1 40*3 40是怎么来的
老师我老板有两家公司,之前的工资薪金一直在a公司申报,一直到去年12月份,就没有在a公司申报了,换到b公司申报。然后转折点在于今年的11月份,重新在a公司入职,也就是在a公司申报工资薪金。相比于去年12月份,有一些员工的人员信息采集就是恢复到正常,然后也有一些新员工嘛重新录入了。请问为什么公司个税申报系统申报个税在第二步税款计算的时候,累计减除费用那里,那些之前在公司入职过的员工累计减除费用都是55000,这些新进来的员工累计减除费用只有5000呢?
老师您好,我新入职酒店财务,我咨询一下,就是我公司每月有好几个客人没要发票,那我可不可以月底之前把没开发票的开了,都按入住个人信息开了,后期如他们再补开之前发票是开公司名义抬头的,我直接冲红对应已开的自然人再开给他好呢?还是客户不开发票,我也不开,但做无票收入呢?二者哪个好一点,少一点税收提示风险呢? 我若不开,到时候客人补开,我增值税报表又填负数又提示对比异常比较麻烦,若开了冲红多了会不会提示风险呢?怎么样好一些呢
这道题选项C怎么理解呢?
好的,谢谢老师!
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