您好,退货:借应收账款(负数)贷主营业务收入(负数)%2B销项税额(负数) 借库存商品 贷主营业务成本 借:应收账款 贷银行存款

老师,我们公司卖出的商品应质量问题客户不收货,之前已经确认了收入及销项税。现在要退款给客户,废料现场处理卖了8000元钱,我的账务处理应该怎么样处理比较合理呢?谢谢
老师,我们是销售方,10月给客户开了1张2万的专票,11月发生8千的退货,我们退给客户8千元,发票上该怎么处理呢
老师好!我是销售方,售出商品发生退货,先把货款退回给客户,商品以后再退回。退回的货款怎么做账务处理?谢谢
我们给客户货有问题,不退货只减金额怎么做账务处理谢谢
老师,你好,我们是销售方,客户后面退货给客户做了退货处理,但是发票已经开的是全额,我这边怎么操作呢,是客户那边发起红字,还是我销售方发起红字呢
去年我公司开具的增值税专业发票,今天客户让我们冲红重开 ,价格有变。请问开具红字后,分录怎么做,(跨年的)
请教老师,单位的试驾车买的保险怎么做分录?发票金额少车船税这块
资产负债表里应付账款是负数,1.是不是需要重分类到预付账款科目里,需不需要调账?还是直接在资产负债里的预付账款填写就行了?2.如果调账该怎么调?具体操作麻烦老师详细讲解,
老师,滴滴打车可以抵扣吗
老师我们公司经理现在要发25年分红275400,这个怎么报税优惠点啊
某电商发货收入10000元,退货退款1000元,退款2000元(含了退货退款),请问怎么核算退款率和退货率
物流公司买了轮胎胎顶 进库存 要做什么凭证?
老师,我们付给客户的佣金需要申报什么税
老师,1万块钱稿酬所得要交多少个税?
老师,您好! 一: 我是建筑企业,现在接了一个钢结构专业分包项目,我做为钢结构专业分包方,按新政策我开几个点的发票,税务代码是哪一类? 二:我另一个项目,我是总包方,里面有钢结构施工,总个项目我开给业主怎么开票?是全部开9%,还是钢结构部份开13%,其他开9%?
老师,库存商品是按成本价是吗,给我的退货单只有销售价,我要怎么办
您好,是成本价,就是你当时销售时结转成本的金额
退钱时,分录怎么做,
你写,借应收账款,贷银行,增加,应收账款吗,不是退钱吗
您好,我给你做了退款分录:借应收账款 贷银行存款 退回时借方应收账款是负数,退款后借方应收账款正数,一负一正就平了
我看到了,退货负数,减少应收账,退钱时应收账正数,不是应收没有变化吗,
您好,你退完退货的钱就没有应收账款了,还有吗
是呀,退货时我们减少应收账,给钱时,银行减少对吧,应收账不是正数吗,不增加是什么意思
我知道没有应收账了,给钱时不是借应收,贷银行吗,这个应收账是什么呢
您好,退货时计入应收账款借方负数了,退钱时为了往来平账就也计入应收账款了。 你也可以不通过应收账款的:退货时:借主营业务收入%2B销项税额 贷银行存款 借库存商品 贷主营业务成本
老师就是不明白,平往来账什么意思,我想问问 退款借方挂什么分录,贷银行。客户也不欠我们的钱了,怎么借方有应收账?
老师你好在吗
您好,做账方式有多种,核算出结果就可以,我只是给你一种方式:按原样做负数冲减挂应收,再退款把应收平账,退回货物入库冲成本,没问题的。 你可以用你的方式只要核算清楚就可以,最终的目的是库存增加,收入成本减少,银行存款减少,相当于这笔业务不存在了
是的,原来怎么做,负数冲会就可以,减少应收和库存,就是退货不知道怎么做,麻烦给写分录谢谢
退钱时不知道怎么做账了
给你带个金额,比如你销售100,税额13,成本80,现在退货了,我上面的分录: 第一种方式: 退货时:借:应收账款-113 贷收入%2B销项-113 退货入库:借库存商品80 贷成本80 退款:借应收账款113 贷银行存款113 第二种方式: 退货退款: 借收入%2B销项113 贷银行存款113 入库:借库存商品80 贷成本80
老师你好,你看第一种方式,不是应收账一正一负,没有变化吗,客户没有欠我们钱了,应该没有应收账,对吗
您好,仅此笔退货,你退钱了就相互不欠了,应收账款就平了。
老师,我们销售时借应收,贷主营业务收入,销项 收到钱,借银行,贷应收 现在退货,借应收负数,贷主营业务收入负数销项负数, 退库房,借库存商品,贷成本,对吧 退钱时,贷银行,借是什么,客户没有欠款
就这个问题,不能应收负数,退钱,在做借应收,贷银行,这样不是客户有应收款了吗
您好,借应收账款啊, 你看你的分录,现在退货你做的借应收负数,这就相当于你欠对方的钱