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老师我们24年12月坏账准备计提了400万,现在应为不能计提,要还原到资产负债表,还原到哪个科目下,怎么做平

2025-01-22 15:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-22 15:08

你好,当时借信用减值损失在货正准备做的这个。

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齐红老师 解答 2025-01-22 15:08

借信用减值损失贷坏账准备。

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你好,当时借信用减值损失在货正准备做的这个。
2025-01-22
1.核查及验证:首先,核查历史及未来账簿,验证是否发生了错误或者存在疏漏,以确保账户的正确性。检查应收账款和其他应收款的调整是否正确,并确保没有遗漏或错误的调整。 2.重新安排账户项目:检查资产负债表中的各项项目,看是否有项目可以重新安排以使总额平衡。在还原未计提坏账准备的报表时,特别注意与坏账准备相关的项目,确保它们的调整是恰当的。 3.调整账户余额:如果上述步骤仍未解决问题,即资产负债表仍不平衡,可以考虑调整其他相关账户的余额。但是,这种调整应该有明确的依据和解释,并且应谨慎进行,以避免引入新的错误。 4.处理信用减值损失:虽然你已经删除了本年的信用减值损失,但还需要确保上年计提的坏账准备对资产负债表的影响得到了正确处理。可能需要调整未分配利润或其他相关账户,以反映未计提坏账准备前的财务状况。
2024-03-15
你好,是的,它属于所有者权益科目
2025-03-20
就你之前的账务处理是借营业外支出 贷,预计负债700 但后面实际判的话,这个负债就变成了真实的负债了。这个时候你就要减少预计负债七百,同时增加营业外支出100,同时增加其他应付款八百。 借,以前年度损益调整~营业外支出100 预计负债700 贷,其他应付款800
2021-08-22
你好,固定资产提前报废表示没有资产价值了,所以不需要计提折旧,借固定资产清理60000,累计折旧60000,贷固定资产120000,然后看你出售时还能获得多少钱
2021-10-03
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