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老师,我想问下,开几百万的专票出去、同一个月作废合适吗?客户那边说是做的预付款、还没有录入系统。意思就是他们等我们的供应商发票需要和我们开给他们的对应上。

2025-01-23 09:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-23 09:24

如果有问题作废是可以的,同一个月

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快账用户8291 追问 2025-01-23 09:35

老师,我想问下。如果我们这个月不作废,下个月冲红。那我们留抵太多,60万左右,税务局会不会让我们退税去

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齐红老师 解答 2025-01-23 09:37

这个退税不强制的,而且现在一年刚开始,不会让你们退税的

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相关问题讨论
如果有问题作废是可以的,同一个月
2025-01-23
同学,你好 不会强制要求你退税的,你可以选择抵扣之后的增值税
2025-01-25
1. 你的方案不合规,将借款利息与货价捆绑会导致业务实质与发票不符,涉嫌虚开或漏报利息收入税。 2. 合规做法:拆分为两笔业务,50万签真实买卖合同(对方开50万票),40万借款单独签协议(你公司收利息按6%缴税,可临时核税种开票,无需改经营范围)。 3. 不建议用个体户借款,会增加关联度问题和沟通成本。
2025-10-14
同学,你好 写个单子说明是应收和应付对冲 让你们老板签字
2024-12-04
这种可以上抵扣的,没问题。
2022-04-01
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