你好,公司承担的个税需要并到下个月的工资里

老师,公司6月份工资个税申报和实际发放不符怎么调啊?情况是这样:6月份工资在7月初先申报了个税(1万),后来工资表又做了调整(个税9000),最后按调整后的工资表发了工资,但申报的已经扣款没有做调整,现在应该怎么办?是更正申报退税?还是在7月工资表调增减一下啊?
老师,我们公司有一位员工5月份社保开始转到自己公司的,之前发工资都是外包发,之前外包报个税都是当月报当月的,就是4月份工资在4月份的征期里申报的,然后我们公司是4月份工资是在5月份征期里申报的,所以现在就相差了一个月,他现在个税上查就是6月份没有申报,那现在要怎么搞,我们现在7月份已经给他申报了5 月份的工资 就是现在只有6月份没有申报,影响他积分了,5月份申报了,然后就到7月份了,6月份没有申报 我们公司是6月份申报4月份的工资,但是他4月份的工资是外包那边5月份给他申报了,所以6月份也没有他的,现在要怎么办
老师,我们有个公司是一般纳税人,有两个月没发工资了,这两个月个税都是做的0申报,如果这个月还不发,个税我把今年该发没发的都申报一下可以吗?因为如果这12月不申报的话,明年再补发,我再申报个税后期就要交个税(一年只能申报12个月的)
请问老师,前期公司只有法人一个人,没发工资,故每月报个税的时候,就是法人0申报,现公司有员工了,员工每月正常申报个税,但法人还是不发工资,是否可以将法人状态修改为非正常?
老师您好,请问个税申报是按照员工收到工资当月为归属期进行申报。即员工5月入职,5月的工资6月发,那么个税申报应该是7月申报6月的个税收入。我的理解对吗?如果是的话,那么员工在计算个税的时候,扣除的每月5000元的扣除费,是扣两个月还是一个月呢?因为按照当月计提当月工资,计算个税肯定是扣除一个月的5000元,但是在6月发放工资的时候再申报到6月,也就是7月申报个税,系统会扣除两个月的扣除费,也就是10000,计算的个税就不一样了。请教老师解答,感谢您
老师,采购退货分录冲供应商吗?
老师您好, 公司注册资本是350万,减资到20万,实缴15万,未分配利润200万,不拿回钱 需要缴个税吗?
老师,我公司用的是金蝶的精斗云财务软件,从代理记账处把账接回来,之前的账可以直接导入进财务系统吗?
小菲老师您好,刚说的工资问题,我明白你说的申报是按发放的申报,我的意思是4月份计提的工资,5月才发放,但个税是要自己先算出来后5月份发的时候才知道扣了社保和个税后实际发到手去多少吗?还是这个个税老师是经过申报系统申报算的呢?
朴老师在吗?我想问一下
请问之前是小规模,收入的成本发票没有取回,之后成为一般纳税人才取回。可是开的是专票13个点。这张发票可以勾选抵扣成为一般纳税人的收入吗?
以前年度22年-25年漏提折旧,补提折旧怎么补提呢? 是计入利润分配未分配利润还是以前年度损益调整?
老师我今天去面了一个公司挺大的,现在是初创,老板说资金流水上千万,想找个财务总监不用做账,说账都在财务公司,说也不是不交税是合理节税,说比如我现在买了2辆100万的车,两年后30万卖点;再比如我做药柜卖给中间10个点,他再卖给物业公司2个点就是AB合同,那我怎么让中间人合规,让他个人去开票或者让他成立个体户开票,听起来老板好像说的也头头是道,但是我就不理解账交给财税公司能合规吗?工资确实比现在高,但是感觉云里雾里的,而且离家挺远的,特别犹豫要不要去,因为如果去就上了一个台阶,不去可能以后一直就是个核算会计。
老师,老板同时是两个公司的法人,是不是都需要报个税,我是公司的财务,公司的报税是外账在做,我上个月接回来一家,报增值税0申报,以为法人在另外一家公司的个税已经报过了,我就没有报,结果税务系统发通知说我3月未申报个税(公司没有业务和员工只有法人),叫我带上资料到税务局去办理,我现在是不是先在电子税务局上面把3月的先报了?还是明天直接去税务局办理
山东分公司独立核算 ,只上社保,社保款是北京总公司转到山东分公司的账务该怎么处理?
你好,现在还可以更正申报,更正申报的时候,从12月倒着点更正申报,只改七月的数据后续数据全部重新计算,如果这4631.52元需要做到2024年的账务里,借:利润分配-未分配利润 4631.52 贷:应付职工薪酬-工资 4631.52 借:应付职工薪酬- 工资 贷:应交税金-应交个人所得税 4631.52
啊,那我没单独申报,而是在9月做了分录,销售费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 借应付职工薪酬-工资 贷应交税费-应交个人所得税 应交个人所得税 贷银行存款 请问汇算清缴怎么办,
相当于这个4613.19个税没有申报工资
要不要做成其他应收款-个税 贷应交税费-个税 借应交税费-个税 贷银行存款
你好,凭证不需要更改,是正确的,公司承担了个税,相当于是给职工发了工资,就是做到管理费用或者销售费,需要把这部分补申报一下个税
8月发放7月工资后,申报个税4613.19(上面数据写错了),9月重新申报7月工资,扣个税4613.19,而且9月也同时申报了8月工资 补提了个税部分4613.19, 借销售费用-工资4613.19 贷应付职工薪酬-工资4613.19 借应付职工薪酬-工资4613.19 贷应交税费-应交个税4613.19 借应交税费-应交个税4613.19 贷银行存款4613.19
老师,是不是重新申报7月工资表,但应该是从7月开始申报,把公司交的个税加到原来申报工资里,重新申报一下,对不,那么,这样可能要重新补个税
老师,补申报个税4613.19,那是不是把这部分个税系统扣除的金额逐步添加到每个员工的工资里面,重新从7月开始申报
是的,公司承担的个税部分,更正到个税申报,更正到做凭证的当月
更正7月以后,再重新更正8-9-10-11-12月,对不
如果把这个作为管理费用-个税 贷银行存款可以不
你好,更正个税,先点12月更正,11月更正,一直到7月,改7月的个税后,之后的每个月会自动更正计算,别忘了全部都要点申报,公司承担的个税这一部分和计提的工资做一样科目就可以
那是不是不用更正报表 然后把以前9月补提的分录 借销售费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 借应付职工薪酬-工资 贷应交税费-应交个税,怎么处理分录
你好,申报的个税需要和账上的工资一致,补计提了这一部分工资,个税没有申报的,需要一起报
老师,比如有个员工扣了717.54个税,工资申报24444.56那是不是重新申报24444.56+717.54,那不是又得补扣个税,循环了
是的,如果公司承担的个税,就会这样循环,所以次月做银行的时候,把上月的扣的个税加到次月工资,按账上计提数据申报个税
这样账也得改了,因为个税变化 现在都四季度申报完成了,改不了报表了
财报可以改,企业所得税改不了了
企业所得税可以汇算的时候改,汇算的时候和账务一致就可以
老师,到底是放在公司交的4613.19分配到下个月员工工资申报,还是更正当月申报(增加当月工资)
你好,这个个税哪个月入销售费用计提的时候,就报哪个月
比如9月更正的这个7月的,是把公司交的个税加入7月更正申报,还是把公司交的个税放到8月,和8月工资一起申报呢,到底怎么做才好呢,不会一直循环吧
9月记账的时候,补提的7月个税,9月交的7月个税(实际是更正7月记账公司申报的个税)
到底是把公司交的个税加入7月工资重新申报,还是加入8月工资重新申报
你好,缴纳的这个个税4000多,是几月份入得销售费用,计提到应付职工薪酬的,如果每个月交税,就会出现循环,如果不缴纳个税,就没有了
老师,不重新申报,汇算清缴调增。可以不,
个人所得税汇算是被扣缴人自己操作,他们会自己填表申报吗?如果不会,还是需要你在自然人电子税务局申报