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老师,请教一个问题 7月工资申报,因为公司以前申报都是每个月4-5人,从7月开始正规申报,结果一次申报了56人,而且是先公户实发工资,后申报,请问这样的情况下,个税后来扣,个税都是公司承担了,请问是不是应该把公司承担的个税加到每个员工的工资里面申报 还有,是不是改7月申报,就要改7-12月申报,现在还能改吗 还有公司出的个税4631.52元,可以计入什么科目

2025-01-23 15:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-23 15:15

你好,公司承担的个税需要并到下个月的工资里

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齐红老师 解答 2025-01-23 15:20

你好,现在还可以更正申报,更正申报的时候,从12月倒着点更正申报,只改七月的数据后续数据全部重新计算,如果这4631.52元需要做到2024年的账务里,借:利润分配-未分配利润 4631.52 贷:应付职工薪酬-工资 4631.52 借:应付职工薪酬- 工资 贷:应交税金-应交个人所得税 4631.52

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快账用户7441 追问 2025-01-23 15:21

啊,那我没单独申报,而是在9月做了分录,销售费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 借应付职工薪酬-工资 贷应交税费-应交个人所得税 应交个人所得税 贷银行存款 请问汇算清缴怎么办,

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快账用户7441 追问 2025-01-23 15:21

相当于这个4613.19个税没有申报工资

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快账用户7441 追问 2025-01-23 15:22

要不要做成其他应收款-个税 贷应交税费-个税 借应交税费-个税 贷银行存款

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齐红老师 解答 2025-01-23 15:29

你好,凭证不需要更改,是正确的,公司承担了个税,相当于是给职工发了工资,就是做到管理费用或者销售费,需要把这部分补申报一下个税

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快账用户7441 追问 2025-01-23 15:33

8月发放7月工资后,申报个税4613.19(上面数据写错了),9月重新申报7月工资,扣个税4613.19,而且9月也同时申报了8月工资 补提了个税部分4613.19, 借销售费用-工资4613.19 贷应付职工薪酬-工资4613.19 借应付职工薪酬-工资4613.19 贷应交税费-应交个税4613.19 借应交税费-应交个税4613.19 贷银行存款4613.19

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快账用户7441 追问 2025-01-23 15:36

老师,是不是重新申报7月工资表,但应该是从7月开始申报,把公司交的个税加到原来申报工资里,重新申报一下,对不,那么,这样可能要重新补个税

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快账用户7441 追问 2025-01-23 15:41

老师,补申报个税4613.19,那是不是把这部分个税系统扣除的金额逐步添加到每个员工的工资里面,重新从7月开始申报

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齐红老师 解答 2025-01-23 15:42

是的,公司承担的个税部分,更正到个税申报,更正到做凭证的当月

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快账用户7441 追问 2025-01-23 15:47

更正7月以后,再重新更正8-9-10-11-12月,对不

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快账用户7441 追问 2025-01-23 15:48

如果把这个作为管理费用-个税 贷银行存款可以不

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齐红老师 解答 2025-01-23 15:52

你好,更正个税,先点12月更正,11月更正,一直到7月,改7月的个税后,之后的每个月会自动更正计算,别忘了全部都要点申报,公司承担的个税这一部分和计提的工资做一样科目就可以

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快账用户7441 追问 2025-01-23 15:52

那是不是不用更正报表 然后把以前9月补提的分录 借销售费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 借应付职工薪酬-工资 贷应交税费-应交个税,怎么处理分录

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齐红老师 解答 2025-01-23 15:54

你好,申报的个税需要和账上的工资一致,补计提了这一部分工资,个税没有申报的,需要一起报

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快账用户7441 追问 2025-01-23 16:57

老师,比如有个员工扣了717.54个税,工资申报24444.56那是不是重新申报24444.56+717.54,那不是又得补扣个税,循环了

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齐红老师 解答 2025-01-23 16:59

是的,如果公司承担的个税,就会这样循环,所以次月做银行的时候,把上月的扣的个税加到次月工资,按账上计提数据申报个税

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快账用户7441 追问 2025-01-23 17:10

这样账也得改了,因为个税变化 现在都四季度申报完成了,改不了报表了

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快账用户7441 追问 2025-01-23 17:11

财报可以改,企业所得税改不了了

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齐红老师 解答 2025-01-23 17:12

企业所得税可以汇算的时候改,汇算的时候和账务一致就可以

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快账用户7441 追问 2025-01-23 18:02

老师,到底是放在公司交的4613.19分配到下个月员工工资申报,还是更正当月申报(增加当月工资)

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齐红老师 解答 2025-01-23 18:05

你好,这个个税哪个月入销售费用计提的时候,就报哪个月

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快账用户7441 追问 2025-01-23 18:05

比如9月更正的这个7月的,是把公司交的个税加入7月更正申报,还是把公司交的个税放到8月,和8月工资一起申报呢,到底怎么做才好呢,不会一直循环吧

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快账用户7441 追问 2025-01-23 18:07

9月记账的时候,补提的7月个税,9月交的7月个税(实际是更正7月记账公司申报的个税)

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快账用户7441 追问 2025-01-23 18:09

到底是把公司交的个税加入7月工资重新申报,还是加入8月工资重新申报

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齐红老师 解答 2025-01-23 18:56

你好,缴纳的这个个税4000多,是几月份入得销售费用,计提到应付职工薪酬的,如果每个月交税,就会出现循环,如果不缴纳个税,就没有了

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快账用户7441 追问 2025-01-23 19:44

老师,不重新申报,汇算清缴调增。可以不,

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齐红老师 解答 2025-01-23 20:05

个人所得税汇算是被扣缴人自己操作,他们会自己填表申报吗?如果不会,还是需要你在自然人电子税务局申报

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你好,公司承担的个税需要并到下个月的工资里
2025-01-23
你好,交了个税4613.19元如果是一个月的就从员工工资里面扣
2025-01-23
你好!填写2个人就可以的
2019-08-20
你好!你直接写2人就可以了。
2019-08-20
同学,您好,你要改什么呢?
2020-08-06
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