同学你好,就计入 2 月的账就行, 可以当做是 2 月验收合格,所以,付款且获得发票了
老师好,固定资产在1月份预付了5万,2月份固定资产到货,6月份开发票,那我录入固定资产卡片是根据固定资产到货的日期吗?
老师固定资产4月份买的我5月份建账我的折旧和购买固定资产的发票一起入账呗
分批付款购买固定资产,8月付第一批货款,9月付尾款,9月才送固定资产过来 那我这个固定资产是在9月才入帐录固定资产卡片嘛 8、9月分录要怎么做分录呢
预付货款 购买固定资产 固定资产是9月就送过来了 但是尾款还没付完 固定资产是9月入账还是等货款全部付完 再入帐 做固定资产卡片
固定资产1月出售的,但是2月才开发票,那么1月需要先计提折旧再做固定资产清理嘛?还是等2月开了票再做固定资产清理
26年中级啥时候开课
公司没有经营了,欠了银行的钱,还不能注销营业执照,怎么办呢?可以注销税务吗。
广东省营业执照迁移地址怎么办理,需要什么材料。
请问有刘老师的从头到尾的课程吗?二十九期只有基础课是刘老师的,后期还想听她的
1-3季度财务报表都对不上企业所得税,4季度都对上了,不影响吧?
企业所得税预缴了,但是由于报表是亏损的,现在就是说如果按报表去报企业所得税,那预缴的钱是马上申请退回还是汇算清缴的时候会自动退,就是我搞不懂这个交了现在这种情况咋整……钱是挂着还是
老师,公司有几个的工资是现金发的,报了个税的,有影响吗
借:应付职工薪酬100 贷:个人社保养老扣除10元 个人医疗扣除12元 个人公积金扣除15元 银行存款63元 但是养老别的单位已经给交了,所以不应该扣除个人社保养老扣除10元,这个账怎么平?
老师,公司目前没有一年多没业务了,本来账户里的钱也就不多,一直没有进账,目前银行余额扣完这个月的短信费后就是0了,上个月缴纳财务软件费800元和发之前欠的1200元的工资都是股东支付的,我挂到其他应付款了,目前未分配利润为负数2000元,老板可能要注销公司,我是不是要把其他应付款转入营业外收入,这样未分配利润也是0了,报表中所有项目都是0了,我这样做对吗,还是说其他应付款先不转营业外收入,注销完后转,我没有办过注销
老师,就是酒店购买放在房间的洗漱用品怎么记账?
机器1月到厂的 不能1月入账的么
虽然是 1 月到货的,但是,得确认 1 月是否验收合格了,或者所有权转移给你家了,才能入账 通常的话,都是按照发票的那个月入账