对的是的,借预付账款贷银行 9月份借固定资产 贷预付账款 银行存款

金蝶星辰软件,1月购买了一批办公桌6万,2月送过上门并安装达到使用状态,发票到5月还不开过来不知道为什么,我2月在固定资产新增了一张卡片,按合同价暂估了。这个暂估固定资产在系统怎么做?固定资产系统是绑定了卡片的,我收到发票又怎么做?我借固定资产,贷应付账款暂估吗?还是直接固定资产暂估,贷应付账款?收到发票后再借固定资产,贷固定资产暂估?我的卡片一直绑定的暂估分录?
企业购入一项不需要安装的固定资产,8月先付款30%,9月付款70%,固定资产总价值假设4万元,增值税1万元,9月份付尾款的时候,对方开具全额发票给企业。请问8.9月份,分录分别怎么样做,
我企业购入一个固定资产,7月预付款2万,8月支付尾款4万,目前已经收到了固定资产,但是对方说全额发票需要在9月份给我们,针对这种情况情况,企业怎么做账?
你好,7月购买固定资产,8月、9月才付款,请问怎么做会计分录?
老师请问,固定资产在6月记,借固定资产,贷应付账款,摘要写的暂估固定资产,8月固定资产实际入账,需要去冲暂估吗?分录怎么做呢?
你好老师,我想问一下我们给客户销售的货几个月后客户退了一部分,这种情况应该怎样开发票?
3月份付的货款,4月初才收到发票,3月,4月分别如何记账?
老师,我们是高新技术企业, 所得税加计扣除金额必须占到收入5%吗
铁路电子客票的改签费可以进项抵扣吗
提取盈余公积分录是怎么做的
您好老师个体户经营所得收入总额写是含税还是不含税呀,增值税季度申报是不含税的对吧
老师您好,个人代开发票都需要交什么税啊,有什么优惠没
老师,公司盖了个厂房,合同金额1000万,这个建设合同的印花税是签的时候就必须交,还是等到工程发票开过来再交也可以?
我们企业2026年一月开了3%不动产租赁20万租金,但是税务局二月让我们按5%申报不动产租赁20万税金,当时租客以审计为由不愿意立即退回3%发票无法当月红冲3%税金,那么导致我们2月申报1月的时候既申报了3%不动产房租开票收入又申报了5%未开票不动产租金收入,请问,一月的账里面是否要把未开票收入的5%收入也做进去 另外不动产租赁的销项税是不能进项抵扣的还是可以进项抵扣的,出租的房产是自有房屋,从租计征的。
小规模,公司其他人都是银行发放工资,有一个人实际不在公司,之前记账公司给她全部缴纳个人和单位部分,分录是 借管理费用 贷应付职工薪酬-保险 借,应付职工薪酬-保险 贷:银行存款 现在去年开始公司给她做的工资表,报个税,现金发放,实际现金冲的是内账,分录正常做,其他人都是银行发放,就她现金发放工资,这行吗?如果税务查的话有问题吗?
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快。