您好,对方开红字信息表,你开负数发票

我司是外贸企业,进项发票已经勾选退税确认,现在要重新开具,供应商要求我这边红冲,请问怎么操作
老师,发票进项已经抵扣,现在供应商要冲红重新开具,我应该怎么做?
已经抵扣的进项发票,现在对方把我们已经抵扣进项发票又给红冲了,怎么报税呢?需要认证红冲发票的勾选吗?
老师,上个月供应商开了发票,6月份已经勾选认证抵扣了5月份的进项税额。6月份在做5月份账务处理时候发现发票开错了,但是增值税已经抵扣了。 请问在发票红冲、重开以及账务处理、勾选认证各环节要怎么做呢?
已经申报了所属期9月,我这里昨天勾选抵扣了专用发票,现在发票需要重开,我这里开红字信息给到供应商,供应商那边可以直接根据我的红字信息红冲开发票过来吗?我这里还没申报抵扣勾选发票信息。
请问老师,公司拖欠工资,老板直接从微信发给员工,该怎样做账
社保有个人离职一直没做减员,税务也没给他申报,现在提示这个人要把之前没交的全部交齐才能申报正常人员社保,这种情况怎么办?必须要补交吗?但是这个人有一年多都没在我们公司上班
收购小麦按含税价格交纳印花税吗?
企业所得税季度申报里已计入成本的职工薪酬包含工资公积金社保和福利费等,利润上跟汇算报表里的职工薪酬表一致对吗?因为我们福利费和社保没有在应付职工应酬过度所以这样理解也是对的对吗
出售自产的鱼类可以开免税发票吗
公司交回以前的百望开票盘,交了300元的管理费,开了普通发票,请问这个发票能抵扣进项呢
你好老师。企业所得税计税依据是应纳税所得额,应纳税所得额是怎么出来的
郭老师,36个月一个周期,不得变更,比如一般计税改简易计税,36个月,是指一个单独的业务,还是所有的业务
老师好,刚刚把个税申报表中的2月份的专项扣除删除了,现在在申报12月的个税,提示要求把2月份以后的报表全部做更正,说专项扣除是累计金额,请问2月报表做更正后,其之后的报表都要做更正才可以吗?
老师麻烦问一下,就是在二季度的时候,计提的所得税比实际申报少了一分钱。上季度调整了。 但是申报的利润表里面的计提所得税还是少了一分,这个要怎么调整
我来开负数发票呀,这发票是供应商开的
你开红字信息表,对方开负数发票
那我都已经入成本了,是不是要调账呀?
需要怎么写分录呀
收到红字发票,做负数分录就可以
不需要调去年的成本吗?
借:以前年度损益调整-
应交税费-
贷:应付账款-