同学你好。 只有第二季度让填写研发费用。后面再填写时,也就是第三季度和第四季度不让填写。 要到所得税清算时填写了。 假如你的表让填写。那就是填写 3 个季度的累计数
申报第三季度企业所得税季度申报是填第三季度的收入和成本,还是从一月份截止到第三季度的累计数
老师您好,企业季度预缴所得税申报表这栏的研发费用加计扣除是填第三季度的研发费金额还是累计一季度到三季度的总金额
企业所得税季报,第四季度季报申报的时候,我们第3季度的时候已经用了研发费加计扣除,第四季度还让用研发费加计扣除吗?还有可弥补亏损,关键是要确定研发费加计扣除,第四季度让不让用?就是它带出来的数据是前三季度的数据?还是说全年的数据?能不能自己填?
老师,第四季度申报所得税,研发费用加计扣除是按照第三季度的申报吗?我看系统数据是三季度的,不能修改数据
2023年度研发加计扣除第三季度填写数据后 第四季度所得税预缴表是第三季度和第四季度后面的合计数还是只显示第三季度数据,我的系统里只显示第三季度的数据呢
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以