你好,那个管理费当时你做账没?
老师,上一年12月份,给公司员工2支牙膏,说是福利,记账时就记到管理费用了,现在又说不是员工福利,一个牙膏的钱,是需要收回的,都跨年了,这个怎么调账
6月份在发放工资时支付离职员工一部分出勤天数的社保钱,计算到工资内,6月份是不给他交社保的。5月份计提了工资——借:管理费用 贷:应付职工薪酬 但员工后期又要求交社保,自己承担个人部分,员工将自己承担部分和当时补给员工的部分社保钱退回公司。 退回的这个钱应该怎么做分录? 借:银行存款 贷:其他应收——社保、医保 应付职工薪酬吗? 那原来的那个管理费用怎么处理?
老师你好,开业之前让员工打扫卫生了,这个应该记管理费用,我当时把员工的做到了一起,这一笔还是付给兄弟公司的,结转到了成本里面,我现在要调整,是不是借:管理费用,贷:生产成本
帮员工代缴了一年的社保,公积金。年底了我要把这笔钱做到应收账款中,员工会在明年1月份付钱,当时每个月记账我走的是管理费用,现在应该怎么记账?
你好老师我们公司有一笔电费已经交完了现在又不用我们公司这边交了,交时是员工垫付的,之后员工报完销了,现在我要怎样做账
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
老师我在12月份做账了
现在不需要交电费了,因为金额小,直接冲1月的电费 借:管理费用-电费 -146 借:其他应付款-员工 146 借:银行存款 146 贷:其他应付款-员工 146