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老师,您好,我公司是个人企业单位,有个问题厂家需要支付给我方的费用钱直接顶了货,现在这个货送过来了,我是应该做购货单还是其他入库单呢?入库类别是厂家赠送吗?
老师,请问公司购买手机送给客户,增值税是属于进项税不能抵扣,还是属于视同销售呢? 《增值税暂行条例》里规定: 不得进项抵扣:用于简易计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产。 视同销售:讲资产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人
老师好,我们用自产产品对外捐赠,请问企业所得税视同销售吗?增值税视同销售吗?借:营业外支出 93 贷:库存商品80 应交税费_应交增值税 (销项税额)13,除了填写纳税调整明细表的视同销售收入100,视同销售成本80,还需要填写第三十行其他吗?就是营业外支出账载93,税收金额113,调减20,那么填写捐赠明细表本年数,账载金额是93+20吗,需要把其他调减的也加进去吗?
老师好,我们用自产产品对外捐赠,请问企业所得税视同销售吗?增值税视同销售吗?借:营业外支出 93 贷:库存商品80 应交税费_应交增值税 (销项税额)13,除了填写纳税调整明细表的视同销售收入100,视同销售成本80,还需要填写第三十行其他吗?就是营业外支出账载93,税收金额113,调减20,那么填写捐赠明细表本年数,账载金额是93+20吗,需要把其他调减的也加进去吗?
老师,采购用品,收到发票,需要写费用报销单还是写付款申请单吗?购买用品时银行是直接把钱支付给销货方了,这个的话是以发票和清单入账就行了吗?
老师,采购了一批物资赠送给其他单位。请问需要视同销售吗?还是直接入账管理费用就行
请问一下上个季度7-9月份因为增值税未超过30万免征增值税,可是忘记了上个季度开了一张专票,十月初并已申报增值税后扣款了,请问这笔申报的增值税如何做账,还需要计提吗 我当时分录是 借:现银100 贷:营业收入-97 贷:应交税费-增值税3元 因为是没有超过三十万免征增值税所以结转至营业外收入,最好统一结转到了本年利润
群里说的会计整得个初级是一个东西吗?
老师你好,我想问一下,我们是商贸企业,一直开的是普票,现在突然开专票可以开吗,开二十多万
个体户一个季度可以免费开多少额度
云票通是什么系统,对方说让我在这个系统采集机动车发票
你好,小规模公司,做电商的,没有开过发票,电商平台有收入1644860元,要怎么做分录和申报增值税 做分录按照几个点,具体是怎么入账 申报增值税的时候,用几个点
老师,云票通是什么意思?
请问一下上个季度7-9月份因为增值税未超过30万免征增值税,可是忘记了上个季度开了一张专票,这月初并已申报增值税后扣款了,请问这笔申报的增值税如何做账,还需要计提吗
老师,个体工商户做代订房、机票是全额收款(包括住房款、、机票款、代订服务费),住房可以向供应商索取住宿服务发票,机票是个人抬头航空运输电子客票行程单,直接做成本?
您好,需要视同销售,不能直接入管理费用。 1. 增值税:外购货物无偿赠送,按同类售价(如1200元)算销项税,进项可正常抵扣,无需转出。 2. 企业所得税:需确认视同销售收入(如1200元)和成本(如1000元),捐赠支出若为公益性,在年度利润总额12%内可扣。 3. 比如成本1000元,同类售价1200元,税率13%): 借:营业外支出 1156 贷:库存商品 1000 应交税费—应交增值税(销项税额) 156
老师,我们是小规模,没有抵扣进项税