你好计提盈余公积 分红就可以的

老师,我上个月有未分配利润贷方余额-1093.75,本月结转费用后,利润分配余额贷方-68448.27,本月做借本年利润,贷利润分配,未分配利润,金额是怎么算? 借:利润分配-未分配利润 68448.27,贷本年利润 68448.27 老师是这样写吗 ?还是反一反
老师,这道题怎么做?利润分配--未分配利润的科目余额是在贷方还是借方?
年底扎帐,科目余额表未分配利润年初有1万导致年底还有一万在贷方怎么回事,需要怎么处理
老师,利润分配贷方余额190万,一直在这放着还是需要怎么处理呢
老师,未分配贷方有余额,但是账面欠老板200万,税务让把未分配利润分摊,我需要怎么办呢
总分公司,总公司把自己签的合同给了分公司做,但客户付款时又付给了总总公司,这合理吗?
总公司和分公司会做合并报表吗?
自产的入账不是按公允价值入账吗,是按成本?
老师,想问一下学校收学生秋游费100,但后期要付给旅游公司90,还有一些学生没去参加秋游,需要退费的,这种要怎么做账啊
4s店的上牌费计入其他应付款的下一步怎么做
总分公司,都是一般纳税,如果总分公司相互有真实的业务往来,总公司和分公司相互开发票算不算虚开发票?
办公设备维修和保养服务跟办公设备维护和保养发票大类是都是劳务吗?两个意思一样吗
12月升一般纳税人了,账上挂的预收,如果是没确认的收入该怎么办,现在确认需要按13%交税吗
办公设备维修和保养服务跟办公设备维护和保养发票大类是都是劳务吗?两个意思一样吗
暂估入库的正确分录(一般纳税人)
按什么比例计提盈余公积呢
法定盈余公积10% 任意的自己选择
老师,那不提盈余公积也不分红就放这放着有什么影响吗
你好这个没有影响的
利润190万一直挂在账上合理吗
可以的,没有关系,不分红可以。
老师,预付货款发票收不回来了可以做营业外支出处理吗?这样减少利润分配了,可以这样操作吗
比如你购买商品的,你做商品里面就可以的,销售出去,结转成本。
就是和有发票的一样做。
那不是需要缴纳增值税吗
预付是你提前支付给对方的 这个不是你们单位的预收款,不需要交增值税。
销售不得交增值税吗,没进项发票
一般纳税人销项税额减进项税额来交。如果你没有进项税额的话,那你只能全额缴纳 但是你上面写的是预付货款,发票收不回来,是你预付给别人的,不是吗?
是的,预付货款,发票收不回来了
借库存商品贷预付账款,借主营业务成本贷库存商品。如果是购买商品的作者。
如果是购买商品的做这个。
那这个没有发票的不得需要缴纳增值税和所得税吗
没有发票的不需要交增值税呀,他不允许抵扣所得税呀。这又不是收入,他交什么增值税?按照哪一个项目来交。