你好计提盈余公积 分红就可以的

老师,我上个月有未分配利润贷方余额-1093.75,本月结转费用后,利润分配余额贷方-68448.27,本月做借本年利润,贷利润分配,未分配利润,金额是怎么算? 借:利润分配-未分配利润 68448.27,贷本年利润 68448.27 老师是这样写吗 ?还是反一反
老师,这道题怎么做?利润分配--未分配利润的科目余额是在贷方还是借方?
年底扎帐,科目余额表未分配利润年初有1万导致年底还有一万在贷方怎么回事,需要怎么处理
老师,利润分配贷方余额190万,一直在这放着还是需要怎么处理呢
老师,未分配贷方有余额,但是账面欠老板200万,税务让把未分配利润分摊,我需要怎么办呢
第一次做一般纳税人 如果1月份收到一笔服务发票 但是还没报销 可以先勾选进项吗 做账是:借:管理费用 应交增值税(进项) 贷:其他应付款(暂估) 2月份完成报销付款:红字冲上面凭证 再做借:管理费用 应交增值税(进项)贷:银行存款 对吗
季度缴纳的税费什么时候计提 企业所得税和土房产
您好老师,12月份暂估的,1月份发票到了,是冲红12月份凭证,重新录入就行吗
你好,老师,我有4张报关单,一张24年3月的,一张25年11月的,一张25年12月的,一张25年1月的,我第一步是先把发票开出来么?我们出口比较少,内销大,进项也不够,后面还要怎么做?
老师,企业给企业所在的行业支付的赞助费计入哪个科目?
季度缴纳的税费什么时候计提
老师,电脑怎么恢复原来的设置呢,因为调了很不好用
总工资代发,是分包申报个税分包给总包开发票哟
退付的个税手续费是不是要按照换算后的金额缴纳增值税
发票作废的,要入账吗 先做开好的 再红冲
按什么比例计提盈余公积呢
法定盈余公积10% 任意的自己选择
老师,那不提盈余公积也不分红就放这放着有什么影响吗
你好这个没有影响的
利润190万一直挂在账上合理吗
可以的,没有关系,不分红可以。
老师,预付货款发票收不回来了可以做营业外支出处理吗?这样减少利润分配了,可以这样操作吗
比如你购买商品的,你做商品里面就可以的,销售出去,结转成本。
就是和有发票的一样做。
那不是需要缴纳增值税吗
预付是你提前支付给对方的 这个不是你们单位的预收款,不需要交增值税。
销售不得交增值税吗,没进项发票
一般纳税人销项税额减进项税额来交。如果你没有进项税额的话,那你只能全额缴纳 但是你上面写的是预付货款,发票收不回来,是你预付给别人的,不是吗?
是的,预付货款,发票收不回来了
借库存商品贷预付账款,借主营业务成本贷库存商品。如果是购买商品的作者。
如果是购买商品的做这个。
那这个没有发票的不得需要缴纳增值税和所得税吗
没有发票的不需要交增值税呀,他不允许抵扣所得税呀。这又不是收入,他交什么增值税?按照哪一个项目来交。