可以的,可以这么做的。

我公司在2022.10月买了一辆车,按月折旧,但我司账上暂估了40万元,我这边可以把这辆车在做2023年企业所得税汇算清缴的时候一次性抵扣掉这辆车吗?
老师请问一下,我们20年10月份购买一辆汽车92万,21年3月份因酒驾出车祸把车卖掉了还交了税。购买时候抵扣了进项税,企业所得税没有一次性计入成本扣除,是分月折旧的,现在税务局说这个车买半年就卖怀疑我们虚抵进项税,还叫我们把企业所得税调增,可是我都没有一次性计入成本扣除,怎么调增呢?
老师,这个月11月我们公司入账固定资产200万,下个月12月开始折旧,请问当年2024年企业所得税汇算清缴可以一次性抵扣吗?
老师,新年好!请问下我公司2024年10月买了一辆车109万,想要在2025年4月卖掉,2024年企业所得税汇算清缴时还可以把这个109万的车全额抵扣企税嘛?
老师,公司2023年11月买的车,2025年3月处置了,在2024年汇算2023年企业所得税时我享受了固定资产一次性扣除,车按4年折旧,请问处置后不再计提折旧,那我需要对处置后年度的调增吗?
老师,我公司是劳务公司,承接各种劳务。公司有跟劳务工人签订劳务协议,这些需要申报工资薪金,交社保,要发票不?
你好 老师 送给客户的红包 是在账上走报销单的形式(报销单就写一个什么事项费用,报销单后面无清单附件)做无票费用 还是直接私卡转给员工
老师我昨天开的销售发票,今天客户说需要冲红要加上我们的银行明细,我现在是要怎么操作冲红 ,我是销售方
60万销项税率9% 60万进项税率13% 合同金额142万印花税企业所得税需要交多少 暂时不算成本
老师好,现在补缴23年企业所得税9万+滞纳金3万,银行存款已支付,现在这个分录如何做?
老师你好,如果公司注销,现在账户上的钱退到哪里?
老师,您好,请问库存余额表有个品名有金额没数量,这个怎么录期初数啊,是直接说数量填1,还是金额加到其他名称里面
老师您好,请问企业所得税申报表里职工薪酬填写的实际支付给职工的应付职工薪酬填写的金额包含1月份付上年12月份的工资吗
老师专家评审费计入什么 我公司申报劳务报酬所得
请问老师,劳务派遣什么决定是否适用差额征税?
老师,那我车子在2025年卖掉,对我司税费会有什么影响嘛?
2024年企税汇算清缴把109万的车全额抵扣企税后,2025年企税汇算清缴我应该怎么处理哈
汇算清缴的时候可以纳税调减,然后在2025年账上还需要按月折旧,然后在明年汇算清缴的时候纳税调增就可以的,你销售出去需要正常交增值税附加税所得税。