你好,他是不是怀疑你的处置价格太低,不公允。

老师好,我问一个问题,就是公司本年购入一辆汽车作为固定资产,费用可以在本年税前一次性扣除,抵减了企业所得税应纳税额。 如果过2个月就卖掉了,不是会有处置收入吗?那这部分还是要交企业所得税吗?比如购入花了50万,现在出售收回30万,这30万还是算收入,按比例交企业所得税吗
我们公司2022年现在是一般纳税人,去年购进一辆车,由于去年还是小规模,所以当时进项税额没有抵扣。现在车转出去了,我是不是需要做固定资产清理的账务处理?是不是本公司可以不开发票,直接做未开票收入就行啊?关键现在我计提销项税需要按多少税率缴纳呢?还有影响我汇算清缴吗?因为我今年做2021年汇算清缴时,已经把汽车的62万多一次性折旧抵扣了,原值62万多,到现在计提折旧15万多,卖了50万。具体我应该怎么做分录呢?
老师,我们是一家合伙企业,一般纳税人,今年5月份将公司的一辆车转让给个人,当时开了一份金额20000元的13个点增值税普票,今日税务电话说价格较低,要补税。这辆车买的时候没有抵扣进项,当时是小规模纳税人,1.现在是不是可以将13个点的发票红冲,开一份3个点的普票,按照3%征收率减按2%征收增值税?2.计算经营所得税时按照发票上的不含税金额确认收入,是吗?
老师您好,我去年12月份记账的时候有一张成本票是专票,进项税额3000元,而且这张发票我认证抵扣了,申报的12月增值税没有问题,但是做账的时候我没有把进项税额单独写出来,全部记入成本了,那这种出来的资产负债表和利润表的营业成本就包含着进项税额呢我在2023.01按照这个错误的申报企业所得税了,因为我们公司新成立,所以是亏损状态没交税,我可以不更正申报吗,在1月做账的时候把差额做平,然后4月申报企业所得税的时候按照我改账之后的财务报表申报?这样可以吗
请问老师我们是一般人小型微利的企业,23年购买了一台车,正常折旧的,24年1月又买了一辆车,请问这两个都可以在24年一次抵扣所得税吗。是做账时候直接把折旧都提在一次性提了,进入管理费用,还是正常做账提折旧,然后在申报表中调整固定资产的一次性扣除呢
收到甲公司款,有开发票,做借:银行存款 贷:应收账款甲;又付款甲公司,没开票,做借应收账款甲 贷银行存款;这样可以吗
老师像我们仓库欠客户的东西隔两年他们一直没有来提货,我们这两年期间每次盘点每次都要算进去,这样的情况,我们该怎么处理比较好呢?
登录电子税务局APP,输入身份证和密码后,还需要手机号验证码,但手机号是空白的,怎么登录,可以输身份证号刷脸登录吗,这样可以避开手机验证码吗
老师2024年6月购入编织袋 已经使用 之前忘记叫对方开具发票。2025年12月才收到普通发票 不抵扣进项税额。这笔业务要怎么处理。
老师2024年购入编织袋 已经使用 2025年12月才收到普通发票 不抵扣进项税额。这笔业务要怎么处理。税务
现金流量表中“收到其他与经营活动有关的现金”指什么?从哪里取数?
业务发生时借:工程施工,贷:应付账款。借:应收帐款,贷:主营业务收入。结转时借:主营业务成本,贷:工程施工。如果这样做我可以按票确认收入,按票结转成本么?
你好老师,农民工合租社汇算清缴有利润,主营业务收入和成本没有,主要是镇府补贴一部分,做到营业外收入,有利润,企业所得税免税需要填写,没有营业外收入和营业外支出
老师好,个税退付手续费,凭证怎么处理
老师好,3月开票选择免税,现在申报增值税时填免税申报明细表时,发现没有可以用选项,这个随便选个项目申报增值税,会不会有风险提示
92万买的车卖60万,实实在在卖这多啊,购销合同流水都有
还叫我们企业所得税调增出来,我都没一次性计入费用咋调增?
市场价格是多少的, 你得和你税务局那边解释。
解释了的,因为是酒驾报不了保险,车损坏严重,所以卖的这个价格,卖车的购销合同和流水都给税务局了的。
一直叫我调增企业所得税,可是我都没有一次性计入成本,我咋调增 。
那你税务局怎么要求你们怎么来就可以的 当时处置的时候最好出一个评估 第三方的评估证明这个最好。
我就想我都没有一次性计入成本扣除,调增了不是调增其他成本了?
你好,他不是这个意思啊,他的意思是你处置价格太低呀,你当时购买的这个车是虚的
购车的合同,卖车的流水都拿去给税务局了,不可能买车是没买车,人家4S店乱开票嘛。
你好,对的是的,不可能乱开发票的,现在谁敢虚开发票?
是啊,你说我一次性计入成本抵扣企业所得税了,我调增是对的,又没一次性计入成本抵扣企业所得税,还叫我调增也说不过去啊,
卖车了也缴纳税款的
你好,那你就跟你税务局说一下的。
说了也不相信,还说我们不调增出来,就按购车原价92万来缴税
那你问一下他什么原因是销售的价格是不是太低了?如果是的话,有评估报告吧。出评估报告。
我觉得很有可能就是对方嫌你们的储值价格太低,因为大部分被查到的话都是这么做的。 要求补税 我们这边要求之前的进项转出。
公司买车是可以抵扣进项税的啊,
无法了税务局
是的可以抵扣的 你应该是没有听明白我的意思,我的意思是你为什么按照这个价格处置,你有他市场价格的证明吗?
没有,实际就卖这个价格
那你跟你税务局的解释吧,这个没办法。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快