同学,你好 年末计提
计提法定盈余公积金什么时候提,公司有盈利,是年末还是等到汇算清缴后再提
老师,请问计提当年法定盈余公积是否考虑年初未分配利润数,如果年初未分配利润贷方,当年利润表净利润数正数,年末未分配利润借方了,当年还计提法定盈余公积吗?如果年末多计提了法定盈余公积,下年如何调整冲回呢
老师好!年末有利润,想计提任意盈余公积,法定盈余公积的分录和计算比例是多少?提与不提的区别是什么?提了以后怎样用?
老师,(1)请问我公司2021年6月份进行分红已经提取法定盈余公积,12月年结时再次提盈余公积,全年的盈余公积是年末未分配利润的10%,还是6月份盈余公积+年末计提盈余公积的10%。(2)另公司2021年6月份进行分红已经提取法定盈余公积100万元,8月同一控制下股权收购,冲销了100万元的法定盈余公积,年末计提盈余公积的时候是按照年末未分配利润的10%吗?
老师,你好,公司今年年末结完账,有利润,是不是应该计提法定盈余公积呢?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
老师请问下,处理固定资产时,累计折旧多折旧了今年应该怎样处理?
同学,你好 多折旧了,要冲回
处理的时候是这样做的,累计折旧借方多了,我应该怎样做分录?
同学,你好 借:累计折旧 负数 借:固定资产清理